同學(xué)您好,借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 ,貸:固定資 產(chǎn) 借:銀行存款 ,貸:固定資 產(chǎn)清理 資產(chǎn)處置損益

老師,我們是小規(guī)模納稅人,我第一次做小規(guī)模的外賬,我想問(wèn)一下,賬上有銷(xiāo)售收入就得有應(yīng)交稅費(fèi),如果一個(gè)季度過(guò)完了收入沒(méi)有達(dá)到季度30萬(wàn)的標(biāo)準(zhǔn),就不用交稅,做零申報(bào)。那么我賬上的應(yīng)交稅費(fèi)怎么處理呢?
如果一個(gè)小規(guī)模納稅人企業(yè),第一季度發(fā)生了銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn),我現(xiàn)在想問(wèn)賬務(wù)處理,針對(duì)這筆業(yè)務(wù),賬務(wù)處理是怎么樣的?
如果一個(gè)小規(guī)模納稅人企業(yè),第一季度發(fā)生了銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn),我現(xiàn)在想問(wèn)賬務(wù)處理,針對(duì)這筆業(yè)務(wù),賬務(wù)處理是怎么樣的?我要完整的,就是一整個(gè)流程的,謝謝
如果一個(gè)小規(guī)模納稅人企業(yè),第一季度發(fā)生了正?;顒?dòng)25萬(wàn)元,銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)35萬(wàn)元??鄢粍?dòng)產(chǎn)的影響,正常活動(dòng)25萬(wàn)元,不超過(guò)季度30萬(wàn)元,那么這個(gè)25萬(wàn)元,開(kāi)普票是免稅,專(zhuān)票是不免稅。這個(gè)說(shuō)法對(duì)不對(duì)?
如果一個(gè)小規(guī)模納稅人企業(yè),第一季度發(fā)生了正?;顒?dòng)25萬(wàn)元,銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)35萬(wàn)元。我現(xiàn)在想問(wèn)銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)的35萬(wàn)到底交不交稅?這個(gè)銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)開(kāi)的普票,專(zhuān)票對(duì)交稅有影響嗎?
老師營(yíng)業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷(xiāo)時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個(gè)月要開(kāi)票,但是我沒(méi)有票,叫我朋友給我開(kāi),款沒(méi)次打到他那里,今天給我說(shuō)款轉(zhuǎn)不出來(lái)了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
2025年11月申報(bào)10月所屬期9月工資,我10月底付了9月工資6200元,稅前工資(6200+439.82),11月通知7-10月社保上調(diào),需要補(bǔ)繳差額,我11月申報(bào)個(gè)稅按稅前工資(6200+439.82),扣減439.82還是扣減(439.82+7月-10月社保差額)
老師,,社保,基數(shù)申報(bào)表是自己做嗎。 二月第九筆業(yè)務(wù),40000怎么來(lái)的呢。
社保公司承擔(dān)社保公司部分和個(gè)人部分,繳納社保時(shí),借管理費(fèi)用_社保,貸銀行存款
老師,公司大股東未實(shí)繳,公司凈資產(chǎn)為負(fù),對(duì)外溢價(jià)轉(zhuǎn)股可以零元轉(zhuǎn),資金全部進(jìn)入公司進(jìn)入實(shí)收資本和資本公積嗎
年終獎(jiǎng)跟2月工資合并按工資薪金申報(bào)了個(gè)稅,可以分并嗎?11月申報(bào)時(shí)把11月工資按年終獎(jiǎng)全年一次性獎(jiǎng)金申報(bào)可以嗎?
第二項(xiàng)減值為什么是0?


老師,你給的不完整吧。開(kāi)票給對(duì)方,對(duì)方給我們付錢(qián)。這部分又怎么處理呢?
涉及到開(kāi)票要交稅,我就把,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額,加上去,符合免稅條件的,不需要