同學你好,銷售不動產(chǎn)的35萬要交稅,這個銷售不動產(chǎn)開的普票,專票對交稅沒有影響,繳稅是一樣的。

小規(guī)模納稅人,個人獨資企業(yè),第四季度開了100萬的普通發(fā)票。申報的時候老是出現(xiàn)簽寫銷售不動產(chǎn)銷售額,我們沒有銷售不動產(chǎn),這個該怎么簽寫。。
我剛才聽了齊紅老師的小規(guī)模納稅人增值稅案例六,這個案例大概意思是:二季度銷售農(nóng)產(chǎn)品、貨物、固定資產(chǎn)、服務(wù)不含稅銷售額共35萬,另外銷售不動產(chǎn)不含稅銷售額50萬元。本季度共銷售85萬,但扣除不動產(chǎn)銷售的50萬后只有35萬,這35萬不超過45萬元,所以享受小規(guī)模納稅人增值稅免稅優(yōu)惠政策。但是銷售不動產(chǎn)的50萬還是要交稅的,這是為什么?是因為這50萬超過45萬嗎?如果不動產(chǎn)銷售不超過45萬,用不用交稅呢?
新陽服裝制造有限公司為增值稅小規(guī)模納稅人,按季度申報納稅,2021年1季度發(fā)生業(yè)務(wù)如下銷售服飾取得不含稅銷售收入30萬元,銷售自建不動產(chǎn)取得不含稅銷售收入20萬元,請計算第一季度應(yīng)交增值稅
新陽服裝制造有限公司為增值稅小規(guī)模納稅人,按季度申報納稅,2021年1季度發(fā)生業(yè)務(wù)如下銷售服飾取得不含稅銷售收入30萬元,銷售自建不動產(chǎn)取得不含稅銷售收入20萬元,請計算第一季度應(yīng)交增值稅()A.6.5B.4.9C.3.9D.1
麻煩問一下老師,小規(guī)模企業(yè)第一個季度開了40多萬專票,當報增值稅申報表時出現(xiàn)讓填:“本期銷售不動產(chǎn)的銷售額”,我沒有銷售不動產(chǎn),這里數(shù)我填0檢查時顯示錯誤,不讓提交,我這個應(yīng)該怎么辦呀?
老師,8月份做了暫估入庫同時結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當期確認收入了,對方要發(fā)票開什么項目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點,這個確認其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個點返點,發(fā)票開什么項目?
老師,我們是運輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當時沒有申報,那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費管理制度中明確提出公司的差旅費除城市間的出行費用外,其余諸如住宿費、伙食費、通訊費等費用實行“費用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個月要開票,但是我沒有票,叫我朋友給我開,款沒次打到他那里,今天給我說款轉(zhuǎn)不出來了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票



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35萬要交稅的原因?可以說明?
同學你好,因為銷售不動產(chǎn)要單獨繳稅。
不是有一個季度不超過30萬元的什么什么,受不動產(chǎn)影響,要把不動產(chǎn)部分剔除出來嗎?
同學你好,是的,正?;顒?5萬元不用繳稅,不動產(chǎn)的要繳稅的。