沒(méi)有開(kāi)票, 是需要報(bào)無(wú)票收入
固定資產(chǎn)處理, 借 固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸 固定資產(chǎn) 銷(xiāo)售殘值: 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅 結(jié)轉(zhuǎn)損益: 借固定資產(chǎn)清理 貸營(yíng)業(yè)外收入 請(qǐng)問(wèn)老師是這樣嗎
老師好,這題做賬是:借:固定資產(chǎn)清理:88 累計(jì)折舊364,貸:固定資產(chǎn)452, 借:固定資產(chǎn)清理:150 貸:銀行存款:130.5,應(yīng)交稅費(fèi):19.5 借:固定資產(chǎn)清理:8 貸:銀行存款:8 是這樣算嘛老師
老師你好,我們企業(yè)有臺(tái)車(chē)賣(mài)了,固定資產(chǎn)清理的分錄,借:累計(jì)折舊,固定資產(chǎn)清理,貸:固定資產(chǎn);借:庫(kù)存現(xiàn)金,貸固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費(fèi)_銷(xiāo)項(xiàng);假如是處置損失,借:營(yíng)業(yè)外支出,貸:固定資產(chǎn)清理,對(duì)嗎
賣(mài)公司的車(chē),收入五萬(wàn),分錄是借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn),借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi),因?yàn)樘澚怂跃褪墙瑁籂I(yíng)業(yè)外支出,貸固定資產(chǎn)清理!請(qǐng)問(wèn)稅如何繳納呢?謝謝老師了
老師,我們公司把公車(chē)賣(mài)了, 借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn) 借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅 老師,沒(méi)有開(kāi)票,我是不是需要報(bào)無(wú)票收入呢
某企業(yè)生產(chǎn)b產(chǎn)品,需兩道工序才能完成。假設(shè)原材料消耗定額為100千克,第一道工序原材料消耗定額分別為20件和30件。本月完工產(chǎn)品數(shù)量為200件。月初在產(chǎn)品成本和本月發(fā)生的原材料費(fèi)用合計(jì)為20000元1.若原材料是在每道工序開(kāi)始時(shí)一次性投入的,按約當(dāng)產(chǎn)量法計(jì)算b產(chǎn)品的完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品的原材料費(fèi)用2.若原材料是按階段在每道工序開(kāi)始以后逐步投入的,按約當(dāng)產(chǎn)量法計(jì)算b產(chǎn)品的完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品的原材料費(fèi)用。
20日收到上月末估價(jià)入賬甲材料的發(fā)票賬單,增值稅專用發(fā)票注明的貨款為5 000元,增值稅為650元,使用銀行承兌匯票結(jié)算。
20日,用銀行存款支付產(chǎn)品銷(xiāo)售運(yùn)輸費(fèi)300元(取得增值稅普通發(fā)票)
14日,向雪蓮公司銷(xiāo)售Jk產(chǎn)品400件,單位售價(jià)250元,增值稅稅額13000元款項(xiàng)已存入銀行
老師A105050這個(gè)表要填社保嗎
10日,向前進(jìn)公司銷(xiāo)售Jp產(chǎn)品200件,單位售價(jià)600元,增值稅稅額15600元款項(xiàng)暫未收到
10日,向前進(jìn)公司銷(xiāo)售Jp產(chǎn)品200件,單位售價(jià)600元,增值稅稅額15600元款項(xiàng)暫
老師可以講一下中間那個(gè)3那坨怎么算的嗎
老師可以講詳細(xì)一點(diǎn)嗎
3月付了2000,4月付了尾款2000,3月份做的預(yù)付4月份也是做的預(yù)付并且4月份沒(méi)有收到發(fā)票,這個(gè)費(fèi)用該怎么做賬
老師,那無(wú)票收入報(bào)多少?第二個(gè)分錄里固定資產(chǎn)清理的金額嗎?
是,第二個(gè)分錄里固定資產(chǎn)清理的金額