你好,圖不清楚,殘料收入,借銀行存款,貸固定資產(chǎn)清理,應交稅費-應交增值稅,
您好,處置固定資產(chǎn)時 借固定資產(chǎn)清理,累計折舊,貸固定資產(chǎn)。借銀行存款,貸固定資產(chǎn)清理,應交稅費應交增值稅。最后將固定資產(chǎn)清理科目結(jié)平 這里增值稅稅率是多少
固定資產(chǎn)處理, 借 固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸 固定資產(chǎn) 銷售殘值: 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應交稅費增值稅銷項稅 結(jié)轉(zhuǎn)損益: 借固定資產(chǎn)清理 貸營業(yè)外收入 請問老師是這樣嗎
老師好,這題做賬是:借:固定資產(chǎn)清理:88 累計折舊364,貸:固定資產(chǎn)452, 借:固定資產(chǎn)清理:150 貸:銀行存款:130.5,應交稅費:19.5 借:固定資產(chǎn)清理:8 貸:銀行存款:8 是這樣算嘛老師
老師好,這個題目我這樣寫分錄對嗎? 借:固定資產(chǎn)清理 88 累計折舊 364 貸:固定資產(chǎn)452。 借:固定資產(chǎn)清理 8 貸:銀行存款 8。 借:銀行存款 169.5 貸:固定資產(chǎn) 150 應交稅費-應交增值稅(銷項)19.5 借:固定資產(chǎn)清理 54 貸:資產(chǎn)處置損益 54
借:固定資產(chǎn)清理108880累計折舊29720貸:固定資產(chǎn)138600借:銀行存款88000貸:固定資產(chǎn)清理88000借:營業(yè)外支出20880貸:固定資產(chǎn)清理20880這樣對嗎。
郭老師接的 勞務公司,在什么情況下要多做成本,多做假成本不就是做假賬[囧]
填企業(yè)的匯算清繳我需要先準備些什么資料?
3月母公司給子公司實繳了50萬元實收資本。但是稅務局只能按年度申報營業(yè)賬簿印花稅。5月份把子公司賣掉了。請問母公司年末還需要繳納實收資本的印花稅嗎?
老師好,請問下,房地產(chǎn)企業(yè),土地增值稅清算,未達起征點,退回預繳的土地增值稅,怎么處理?是沖營業(yè)稅金附加,還是記以前年度損益調(diào)整?
律師事務所,營業(yè)執(zhí)照合伙的有3個律師,其實實際上控制公司的是另外兩個人,咋按經(jīng)營所得申報呢
老師,請問一下我們公司名下有兩個車子,現(xiàn)在我們地址變了,股東變了,法人變了,公司名稱也變了,那我這個車子胡需要變更嗎
你好,老師。我想問下我2024年單位賠償給一個員工一次性補償金7.2萬元,這個我計入借管理費用-工資,貸應付職工薪酬-工資了,這個賬我怎么調(diào)整,2025年企業(yè)所得稅匯算清繳我該如何填報,這個一次性補償金工會經(jīng)費是不是也不用交??!
老師您好,請問一下我們公司采購原料,大批量采購,東西價值小,數(shù)量多,不好一個一個去數(shù),所以采購去采購的時候數(shù)量不好確認,目前是按照實際到貨收貨去做的入庫,請問有什么好方法嗎?
收入掛往來,這是什么意思,為什么不要這樣做
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療機構(gòu),預算會計應收醫(yī)療款記在哪個科目呢
老師,是下面2017改編這題,不是上面的題,
你好,你把圖片文字清楚的發(fā)過來,
老師是這個
第 一步分錄為, 借:固定資產(chǎn)清理88 ?累計折舊364, 貸:固定資產(chǎn)452
第 二步分錄為, 借銀行存款169.5 貸固定資產(chǎn)清理150 應交稅費--應交增值稅19.5
第 三步分錄為, 借固定資產(chǎn)清理8 貸銀行存款8
好的老師,還有那個清理費8塊不放進去了嗎
最后結(jié)轉(zhuǎn)損益=150-88-8=54 借資產(chǎn)處置損益54 貸固定資產(chǎn)清理54
收到了謝謝老師,鮮花送給老師!
謝謝了,祝你快樂開心