你好,最好不要原路轉(zhuǎn)回,可以用個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)回,你們出一個(gè)委托書(shū),對(duì)方委托個(gè)人付款就可以的,
之前私戶打款給供貨商,供貨商給我們開(kāi)了公司抬頭的電子普票,最早沒(méi)發(fā)現(xiàn)是開(kāi)我們公司抬頭的,以為會(huì)開(kāi)個(gè)人名字的發(fā)票,所以我們沒(méi)入賬。發(fā)現(xiàn)之后公對(duì)公轉(zhuǎn)款,給我們開(kāi)了專(zhuān)票。但是之前私戶打款遺留了部分可抵扣的費(fèi)用,之后抵扣貨款,供貨商給我們又開(kāi)回了專(zhuān)票?,F(xiàn)在這部分專(zhuān)票造成我賬面上應(yīng)付賬款掛賬十幾萬(wàn),實(shí)際我們沒(méi)欠對(duì)方貨款了。這個(gè)應(yīng)付款要怎么平比較好?
老師好,想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題 之前私戶打款給供貨商,供貨商給我們開(kāi)了公司抬頭的電子普票,最早沒(méi)發(fā)現(xiàn)是開(kāi)我們公司抬頭的,以為會(huì)開(kāi)個(gè)人名字的發(fā)票,所以我們沒(méi)入賬。發(fā)現(xiàn)之后公對(duì)公轉(zhuǎn)款,給我們開(kāi)了專(zhuān)票。但是之前私戶打款遺留了部分可抵扣的費(fèi)用,之后抵扣貨款,供貨商給我們又開(kāi)回了專(zhuān)票?,F(xiàn)在這部分專(zhuān)票造成我賬面上應(yīng)付賬款掛賬十幾萬(wàn),實(shí)際我們沒(méi)欠對(duì)方貨款了。這個(gè)應(yīng)付款要怎么平比較好?
老師,我想問(wèn)下這種情況應(yīng)該怎么記賬? 業(yè)務(wù)員到市場(chǎng)拿貨,跟供應(yīng)商說(shuō)好了一個(gè)月開(kāi)一次票或者到多少金額開(kāi)票,但是當(dāng)時(shí)拿貨業(yè)務(wù)員先付了錢(qián)給供應(yīng)商,然后回來(lái)拿收據(jù)報(bào)銷(xiāo)了,公司賬戶已經(jīng)轉(zhuǎn)給業(yè)務(wù)員了,現(xiàn)在供應(yīng)商開(kāi)票又需要所有款都用對(duì)公賬戶轉(zhuǎn),然后之前付給他的就微信或其它方式退回來(lái)。當(dāng)時(shí)記賬是借庫(kù)存商品,貸銀行存款
老師您好, 我們是小規(guī)模企業(yè),采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)方要求私對(duì)私,我們老板直接付了貨款。之后我們公司轉(zhuǎn)回貨款給老板。會(huì)計(jì)分錄這樣做對(duì)嗎? 老板墊付貨款 借:庫(kù)存商品 (這里用什么科目比較好?貨直接發(fā)到物流公司了) 貸:其他應(yīng)付款-老板 公司轉(zhuǎn)賬給老板 借:其他應(yīng)付款-老板 貸:銀行存款
你好,我們公司因?yàn)楹鸵曳街坝幸还P交易失敗了,乙方是用美金支付給我們的。但是我這邊又不能直接退回到原賬戶,因?yàn)橐曳礁嬖V我們退回去他那邊有接收不到貨款的風(fēng)險(xiǎn),之后我們經(jīng)過(guò)協(xié)商,同意把3/2的款項(xiàng)支付給他的供應(yīng)商,然后剩下的款項(xiàng)結(jié)匯到我們公賬這種方式然后轉(zhuǎn)私帳給他。請(qǐng)問(wèn)上述這種公轉(zhuǎn)私方式可以么
怎么下載下載出口報(bào)關(guān)單,
請(qǐng)問(wèn)試驗(yàn)費(fèi)和代理費(fèi)的發(fā)票需要繳納印花稅嗎?如果需要,印花稅稅目選擇什么?
老師我們建筑公司有個(gè)人已經(jīng)完成匯算清繳了退稅也到他賬上了但是現(xiàn)在需要把他24年申報(bào)的工資更正我在線上已經(jīng)更正不了了這個(gè)如何更正
代扣代繳人數(shù)2024年度是12月底人數(shù)還是1-12人數(shù)之和
老師,你好。小規(guī)模納稅人,年報(bào)后發(fā)現(xiàn)材料發(fā)票重復(fù)入賬了怎么辦
老師好,A105050表中:工資薪金支出的賬載金額欄和實(shí)際發(fā)生額欄不一樣,稅收金額欄怎么填?
換了一臺(tái)電腦申報(bào)個(gè)稅,提示上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月份開(kāi)始更正,怎么辦?
老師這個(gè)容積率和交納房產(chǎn)稅什么關(guān)系
請(qǐng)問(wèn)我要申訴其他公司利用我的身份信息申報(bào)工資,在哪里申訴
老師,公司的裝修費(fèi)計(jì)入了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目,由于沒(méi)有發(fā)票,前期沒(méi)有進(jìn)行分?jǐn)偅以?024年進(jìn)行了分?jǐn)?,分?jǐn)倳r(shí)將以前年度的計(jì)入到了利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目,2024年的計(jì)入了管理費(fèi)用-裝修費(fèi)科目(固定資產(chǎn)也有這種情況)。匯繳納稅調(diào)整我應(yīng)該怎么調(diào)整?是在納稅調(diào)整明細(xì)表里調(diào)整,還是在A105080那個(gè)資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)情況及納稅調(diào)整明細(xì)表里調(diào)整?
借期待應(yīng)收款,企業(yè) 貸短期借款或者長(zhǎng)期借款, 收回來(lái)借銀行房款,貸其他應(yīng)收款企業(yè)
好的 那可以是對(duì)方供應(yīng)商的法人個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)回嗎?
可以的,可以這么做的。
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快。