你好 ; 借庫存商品 貸其他應(yīng)付款-老板 ;報銷 借:其他應(yīng)付款-老板 貸:銀行存款 ; 對的
我們老板7月用私人微信支付寶轉(zhuǎn)帳付款,購買了辦公軟件,進銷存軟件用友軟件。 我做賬是不是應(yīng)該記負債,,借:管理費用_辦公費 貸:其他應(yīng)付款_老板 等公司對公賬戶有錢后,在沖減其他應(yīng)付款_老板 貸:銀行存款。 這么操作合理嗎?
老師,我們公司采購一批貨,完了錢付了,貨也發(fā)給我們了,但票沒來,我做分錄是借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估是嗎?那付給對方的錢,是借應(yīng)付賬款(某公司)貸銀行存款,這樣做對不
老師,有這樣個問題,我們是建筑業(yè),營改增之前收到的甲方的工程款后,在對公戶里又轉(zhuǎn)到我們老板的個人賬戶,分錄是借:其它應(yīng)付款—借款 貸:銀行存款 但是這些錢轉(zhuǎn)到老板個人賬戶,因為不懂用來老板買材料和付人工費,這些費用就直接給了材料商和供貨商了,關(guān)鍵是他不懂,所以其它應(yīng)付款一欄中出現(xiàn)了付時, 老師您看我這種情況我怎么辦
老師,購貨方吧貨款直接轉(zhuǎn)給了老板個人,老板個人再轉(zhuǎn)到公司的賬戶了,分錄是借銀行存款貸其他應(yīng)付款嗎?這筆業(yè)務(wù)不屬于借款吧
老師您好, 我們是小規(guī)模企業(yè),采購產(chǎn)品對方要求私對私,我們老板直接付了貨款。之后我們公司轉(zhuǎn)回貨款給老板。會計分錄這樣做對嗎? 老板墊付貨款 借:庫存商品 (這里用什么科目比較好?貨直接發(fā)到物流公司了) 貸:其他應(yīng)付款-老板 公司轉(zhuǎn)賬給老板 借:其他應(yīng)付款-老板 貸:銀行存款
老師,做了一筆無票收入,然后又給對方開發(fā)票了怎么做賬呢?
初級會計考經(jīng)濟法的時候,各種稅率(如城市維護建設(shè)稅,職工福利費,工會經(jīng)費,廣告費,業(yè)務(wù)宣傳費)會不會在題目中給出?
老師,您好,2023年匯算清繳申報有填固定資產(chǎn)一次性扣除,2024年匯算清繳不打算做固定資產(chǎn)一次性扣除了,我應(yīng)該怎樣沖銷2023年填報的一次性扣除數(shù)?
老師個體戶C表從哪里取數(shù)
老師,我想增下,我做完會匯算清繳后,需要補稅,在5月份通過以前年度損益調(diào)整分錄進行調(diào)整。現(xiàn)在資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽關(guān)系不一致了,我需要調(diào)整稅務(wù)局網(wǎng)站2024年的報表嗎?如果不調(diào)整,我2025年申報的報表是不是不對了?
您好老師,我們公司是一般納稅人,適用小企業(yè)會計準則,2024年6月30日成立的之前做賬都是按照銀行回單和發(fā)票做會計憑證的采購多半沒有合同和付款申請單,銷售也是一樣沒有合同,出庫單入庫單月底結(jié)賬統(tǒng)一打印附在憑證后面,跟老板說了跟對方公司簽合同蓋章留底,但老板沒有簽回蓋章的合同就收貨款銷售了,去年沒有合同的都因為供貨問題鬧掰了,這個怎么處理啊
約當(dāng)產(chǎn)量比例法,一次性投入和陸續(xù)投入?yún)^(qū)別
老師個體戶C表是報什么的
這個月更正了2024年增值稅報表和企業(yè)所得稅報表,那去年憑證需要更正嗎?
電商導(dǎo)出聚水潭訂單后,另有一份刷單的訂單,怎么篩選出來聚水潭訂單里的刷單訂單?用函數(shù)嗎?
謝謝老師。貨物沒有送我們公司,直接發(fā)到物流公司那邊,也是用“庫存商品”這個科目就好了,對吧
你好 ;? ? ? 是的;? ? 貨物 是代發(fā)給客戶了嗎??
是的。直接讓供應(yīng)商那邊發(fā)給客戶了
?你好; 那你就 計入庫存商品 馬上做驗收做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本即可? ?
好的。謝謝老師
沒事的; 希望能幫到你 ; 滿意請給予評價??