您好,同學,是需要先上傳匯總銷項稅額的,是稅控盤先抄稅呢
老師 , 想問下 我今天在報稅,增值稅都已經(jīng)弄好了 數(shù)據(jù)也很金蝶一樣,現(xiàn)在附加稅我還沒有填好 我就點擊增值稅申報了 出現(xiàn)了一個對話框 說的將附加稅默認為零申報 ,那現(xiàn)在我來填寫附加稅 導入數(shù)據(jù)就是零了, 但是這月有附加稅產(chǎn)生的 ,我是不是要把增值稅申報撤回呢?還是要怎么弄呢?
老師,一般納增值稅申報流程可以指導下嗎,本期零申報,但是點擊我要辦稅,稅費申報及繳納,再點擊增值稅及附加稅申報,出現(xiàn)所屬期,后面點擊申報兩個字,提是未獲取到發(fā)票數(shù)據(jù),我哪一步不對呢
老師你好,請問一下上月剛注冊小規(guī)模納稅人,增值稅申報進不去,因為沒來得及裝UK稅盤,沒開發(fā)票,點擊申報出現(xiàn)對話框:未獲取到發(fā)票數(shù)據(jù),請進入開票軟件自動完成匯總報送后,再進行(小規(guī)模增值稅申報表)申報,請問老師怎么申報呀?急急
請問一般納稅人假如說10月底開了10萬發(fā)票出去了,13個點的,但是進項來不及開進來了,這樣的話下個月得交個月,一萬多的稅,有什么操作可以不交嗎,比如說我下個月不申報,等到12月一起申報,這樣10月份增值稅和11一起報,這兩個月份的進銷可以合起來一起算嗎,10月份屬于逾期申報,罰款怎么交
老師,我們是生產(chǎn)性出口企業(yè),上個月開了一張發(fā)票,做了增值稅免稅申報,然后再怎么做? 未抵扣的進項發(fā)票有材料發(fā)票也有油費發(fā)票,都可以申請抵扣留底退稅申報嗎? 另外我們這次不勾選認證進項發(fā)票 是不是這次不退稅 下次再一起勾選認證申請退稅呀? 老師,我對外貿(mào)零基礎(chǔ),所以問題有點零散,麻煩指導一下!謝謝!
電子稅務局里的進項發(fā)票沒有收到,賬面沒有入成本,可以勾選抵扣嗎?
出口退稅進項有誤,已經(jīng)進行進項勾選怎么申請撤回?
你好老師,這個上市條件公開發(fā)行股東為啥一個25%一個10%
公司高管因為要出差見大客戶,用公費買了兩身8w的西裝,需要并入工資代扣代繳嗎?
你好 老師 請問問題問的應確認的預計負債金額 答案給的是不是不對
一般納稅人主要是銷售廚電 例如銷售煙機一臺,贈送一套自己購買的套刀,如何會計處理
請問老師 資料一的預計負債是多少
老師:火鍋店辦公室買的茶幾和沙發(fā),做內(nèi)賬記什么會計分錄
第二問 填權(quán) 是與開盤價進行比較嗎 這個是固定的嗎
可以再解釋一下b和c嗎
沒有稅控盤
同學,您好,那是什么呢?
點擊稅務數(shù)字帳戶是嗎,也沒有進項可抵扣
您好,您是全電發(fā)票嗎?
是全電發(fā)票老師
你好,你先在你的稅收數(shù)字賬戶里面,發(fā)票統(tǒng)計里面確認,然后你再去申報增值稅,附表一附表二保存,然后再打開主表保存,減免明細表,附表三附表四保存,在主表保存,然后附表五保存,最后申報提交就可以的。