您好,同學(xué),是需要先上傳匯總銷項(xiàng)稅額的,是稅控盤先抄稅呢
老師 , 想問下 我今天在報(bào)稅,增值稅都已經(jīng)弄好了 數(shù)據(jù)也很金蝶一樣,現(xiàn)在附加稅我還沒有填好 我就點(diǎn)擊增值稅申報(bào)了 出現(xiàn)了一個(gè)對話框 說的將附加稅默認(rèn)為零申報(bào) ,那現(xiàn)在我來填寫附加稅 導(dǎo)入數(shù)據(jù)就是零了, 但是這月有附加稅產(chǎn)生的 ,我是不是要把增值稅申報(bào)撤回呢?還是要怎么弄呢?
老師,一般納增值稅申報(bào)流程可以指導(dǎo)下嗎,本期零申報(bào),但是點(diǎn)擊我要辦稅,稅費(fèi)申報(bào)及繳納,再點(diǎn)擊增值稅及附加稅申報(bào),出現(xiàn)所屬期,后面點(diǎn)擊申報(bào)兩個(gè)字,提是未獲取到發(fā)票數(shù)據(jù),我哪一步不對呢
老師你好,請問一下上月剛注冊小規(guī)模納稅人,增值稅申報(bào)進(jìn)不去,因?yàn)闆]來得及裝UK稅盤,沒開發(fā)票,點(diǎn)擊申報(bào)出現(xiàn)對話框:未獲取到發(fā)票數(shù)據(jù),請進(jìn)入開票軟件自動(dòng)完成匯總報(bào)送后,再進(jìn)行(小規(guī)模增值稅申報(bào)表)申報(bào),請問老師怎么申報(bào)呀?急急
請問一般納稅人假如說10月底開了10萬發(fā)票出去了,13個(gè)點(diǎn)的,但是進(jìn)項(xiàng)來不及開進(jìn)來了,這樣的話下個(gè)月得交個(gè)月,一萬多的稅,有什么操作可以不交嗎,比如說我下個(gè)月不申報(bào),等到12月一起申報(bào),這樣10月份增值稅和11一起報(bào),這兩個(gè)月份的進(jìn)銷可以合起來一起算嗎,10月份屬于逾期申報(bào),罰款怎么交
老師,我們是生產(chǎn)性出口企業(yè),上個(gè)月開了一張發(fā)票,做了增值稅免稅申報(bào),然后再怎么做? 未抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有材料發(fā)票也有油費(fèi)發(fā)票,都可以申請抵扣留底退稅申報(bào)嗎? 另外我們這次不勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 是不是這次不退稅 下次再一起勾選認(rèn)證申請退稅呀? 老師,我對外貿(mào)零基礎(chǔ),所以問題有點(diǎn)零散,麻煩指導(dǎo)一下!謝謝!
老師,老板的私車公用了,請問簽私車公用協(xié)議和簽車輛租賃合同,有什么區(qū)別?
請問25年中級會(huì)計(jì)口碑班直播課的講義有紙制版嗎?
2025年更正往年2022到2024年工資薪金申報(bào)為個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬所得,且收到個(gè)人勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,公司承擔(dān)所有代扣個(gè)人所得稅及增值稅附加稅等,怎么做分錄呢?
抵免限額為什么不是40,是因?yàn)榭偡止镜脑騿?/p>
首單出口退稅一般會(huì)核查幾個(gè)月的房租發(fā)票和水電費(fèi)發(fā)票
老師,請問收到2024年匯算清繳退回多交企業(yè)所得稅,應(yīng)該如何做會(huì)計(jì)分錄
老師好,我這里開發(fā)票需要購買發(fā)票軟件,購買開票軟件的費(fèi)用記銷售費(fèi)用還是管理費(fèi)用。
如何把報(bào)銷單放到excel表格里,能夠每行自動(dòng)累計(jì),自動(dòng)形成大小寫。步驟流程
老是13題不是要求算本年經(jīng)營杠桿嘛?,為什么答案算的是基期的數(shù)據(jù)?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),專門給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉。蔬菜是采購員去市場上采購了后,我們再用配送車配送給大學(xué)食堂。雨季來了,采購員去采購,買了一雙雨鞋22元。請問我可以入賬管理費(fèi)用-辦公用品-易耗品嗎?還是我要入低值易耗品呢?
沒有稅控盤
同學(xué),您好,那是什么呢?
點(diǎn)擊稅務(wù)數(shù)字帳戶是嗎,也沒有進(jìn)項(xiàng)可抵扣
您好,您是全電發(fā)票嗎?
是全電發(fā)票老師
你好,你先在你的稅收數(shù)字賬戶里面,發(fā)票統(tǒng)計(jì)里面確認(rèn),然后你再去申報(bào)增值稅,附表一附表二保存,然后再打開主表保存,減免明細(xì)表,附表三附表四保存,在主表保存,然后附表五保存,最后申報(bào)提交就可以的。