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1、4月份第一次開發(fā)票109萬,增值稅9萬,如何做分錄 2、4月月末如何做分錄 3、5月初勾選抵扣進項稅額12萬,未繳款申報增值稅如何做分錄 4、5月未開票,月末如何做分錄

2023-05-16 17:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-05-16 17:38

同學你好 是小規(guī)模嗎

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快賬用戶7149 追問 2023-05-16 17:39

一般納稅人

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齊紅老師 解答 2023-05-16 17:47

借應收 貸主營業(yè)務收入 貸銷項 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品 2.結轉損益 借本年利潤 貸主營業(yè)務成本 借主營業(yè)務收入 貸本年利潤

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快賬用戶7149 追問 2023-05-16 17:48

建筑企業(yè),只需要增值稅的賬務處理

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齊紅老師 解答 2023-05-16 17:51

?借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅

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快賬用戶7149 追問 2023-05-16 17:54

這個賬務處理的時間分別是什么時候

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快賬用戶7149 追問 2023-05-16 17:54

回答的好敷衍,已經說了進項12萬,銷項9萬

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齊紅老師 解答 2023-05-16 18:03

同學你好 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅12 貸應交稅費應交增值稅進項12 借應交稅費應交增值稅銷項9 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅9 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅3 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅3

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同學你好 是小規(guī)模嗎
2023-05-16
借應交稅費應交增值稅銷項9萬, 應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅1萬, 貸應交稅費應交增值稅進項10萬。
2023-05-16
月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2023-12-11
借費用 貸應交稅費-進項稅額轉出
2021-06-30
你好,你留底科目做到哪個里面了?
2024-06-12
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