可用預付賬款-待攤費用
如果長期待攤費用,攤銷期限不足一年,我是不是要把長期待攤費用轉入到一年內到期的非流動資產(chǎn)科目里面?
長期待攤費用是要一年以上攤銷掛這個科目嗎
長期待攤費用,和長期待攤費用攤銷是不是兩個科目,如果,借;銀行存款-房租,貸;長期待攤費用,分攤的時候,借;管理費用-房租,貸;長期待攤費用,那么長期待攤費用攤銷這個科目什么用的到?
老師長期待攤費用,我記賬的時候房租也計入了這個科目,就攤銷一年的,但是年報里面105080這個表里面有一個長期待攤費用,我這個房租要算進去嗎
老師好!半年的房租分攤,能用長期待攤費用的科目嗎? 長期待攤費用這個科目,是不是攤銷年限在一年以上的才能用?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調,2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應付款20000 這要怎樣調整比較合適(營業(yè)外收入合適,還是實收資本合適)
我公司因為有合同糾紛,律師讓提供某個員工的社保證明,該怎么提供
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來,發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨放著,是24年7月份開的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個錢已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨放著,我怎么查她24年有沒有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風險嗎?
員工聚餐直接記去管理費用福利費,還是要通過應付職工薪酬福利費核算?
我根據(jù)外賬會計23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負債表和她給我的報表會差個93000,電子稅務系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會和外賬會計給的資產(chǎn)負債表差93000,她的預付賬款和應付賬款都比我多個93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權,該批藥品對外銷售價格為1200萬元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場價格為1100萬元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問題:編制甲公司2019度相關會計分錄
上月申報個稅的時候,沒注意到忘記填社保費扣除費用,導致多交了個稅,怎么辦
收到發(fā)票后,還能用預付賬款嗎?
收到發(fā)票,附在攤銷的相應憑證后面即可
問題是,如果收到發(fā)票了,還一直掛預付賬款,會不會有點亂。預付以為是還沒收到發(fā)票
支付款項,才會沖預付
是先支付下半年的房租,然后拿到發(fā)票。 后面每個月怎么分攤?分錄怎么做?
借:預付 貸:銀行存款
每月分攤 借:管理費用 貸:預付
收到發(fā)票不做賬務處理,是吧?
收到發(fā)票不做賬務處理
如果收到發(fā)票不做賬務處理,要查已付款未收發(fā)票的情況,賬上是不是就查不出來了?
賬務上難看出來,平時做好統(tǒng)計