都有發(fā)票的情況下是這么做的。
老師,之前咨詢關(guān)于2021年度工資實際發(fā)放比計提的多1萬8。個稅申報是按照計提報的,年度企業(yè)所得稅匯算清繳時,工資也都時按照計提數(shù)做的。解決方案是在22年補計提1萬8,和正常工資一起申報,21年企業(yè)所得稅職工薪酬金額不變。 現(xiàn)在想問如果22年職工總工資是10萬,加上補計提1萬8元個稅申報按照11萬8申報。那2022年企業(yè)所得稅匯算清繳的職工工資的賬面金額,實際支出和稅收金額都填寫11萬8嗎?
匯算清繳時,如果職工福利費的計提,小于工資總額的14%,那稅收跟賬載的金額直接按照職工福利費計提的金額填寫嗎?
匯算清繳時,如果職工福利費的計提,小于工資總額的14%,那稅收跟賬載的金額直接按照職工福利費計提的金額填寫嗎?比如說我賬上計提的福利費是11萬多,按照工資總額14%可扣除是17萬多,那賬載跟稅收都是填寫賬上11萬多的嗎?
您好福利費是按照工資總額14%限額扣除的對嗎?比如說2024年度管理費用工資累計有1000萬,那么不超過1000萬*0.14=140萬內(nèi)的福利費都可以所得稅匯算前扣除對嗎
老師,匯算清繳職工福利費支出2024年有票和無票支出合計有11萬,其中無票有50849,匯算清繳填寫職工薪酬表格的時候,賬載金額寫的11萬,實際發(fā)生額和稅收金額寫多少呢
親愛的老師,這個題的第二和第三題我不會,第一次做,沒思路。
公賬轉(zhuǎn)一筆理財100萬出去,如何做會計分錄,后面每個月有收到理財2000進賬又是如何做會計分錄
老師這個題中我畫的這句話,意思不是按照市價來發(fā)放股利嗎?
我花了2000多塊錢買的實操課程,為什么快賬還要交費呢有的功能還不能用?
老師,資本化的費用,不會作為當期支出,會慢慢攤銷到以后的時期,但是如果借款是資本化的,那借款的本金最后會慢慢還清,利息是不是按月結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)或者其他設(shè)備等等成本里面?那這項固定資產(chǎn)的折舊是按照一開始的原值,還是要加進以后年度的借款利息之后的價值折舊?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適
老師,繳納個稅是按哪個工資金額計算的個稅金額,我稅前工資7000,扣除個人承擔社保部分加上補貼最后實際發(fā)放6500,個稅填報了3歲以下幼兒那個專項附加扣除,這樣還用交個稅嗎?還需要在填個專項附加扣除嗎
李三是xx化妝品店經(jīng)營者,甲公司購買化妝品500元,發(fā)票為李三代開的,銷售方是李三,甲公司然后把貨款款付給xx化妝品店可以嗎?
老師,工資要每個月計提,但是沒有發(fā)放,所以計提每個月還是要照做,但是只有等發(fā)工資了才報個稅嗎?還是計提了也要報個稅?
你好老師,我想問一下一般納稅人經(jīng)營范圍沒有電費,可以開具電費發(fā)票嗎?別人家用我們家的電
你幫我看看是這樣填寫的嗎
對的,是的,這個是正確的。
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快。