你好,加工勞務(wù)13%的稅率。
老師好!請(qǐng)問(wèn)一般納稅人代加工的稅率是多少?
一般納稅人幫別人維修產(chǎn)品,開(kāi)票開(kāi)維修費(fèi),應(yīng)該是開(kāi)勞務(wù)發(fā)票嗎?稅率多少?
一般納稅人,幫別人加工,發(fā)票開(kāi)加工費(fèi),稅率是多少?
老師一般納稅人,幫別人代加工產(chǎn)品,稅率是多少?
一般納稅人開(kāi)代加工發(fā)票,稅率是多少?
老師認(rèn)繳制計(jì)提盈余公積嗎
以前年度掛賬的暫估應(yīng)付款(沒(méi)有具體掛賬單位名稱)應(yīng)該如何處理?好幾年了
通訊費(fèi)做到工資合并,算交個(gè)稅,員工福利費(fèi)是單獨(dú)計(jì)稅還是合并到工資里一起算個(gè)稅
合并報(bào)表都合并哪些呀?譬如利潤(rùn)表,是不是收入、成本、銷管財(cái)費(fèi)用 都需要相加!匯總后,再按利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系算最終的利潤(rùn)啊?
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)要填寫股權(quán)轉(zhuǎn)讓份額多少股,這個(gè)如何填?章程上也沒(méi)有說(shuō)總共有多少股啊 。還有股權(quán)原值是不是就是認(rèn)繳資金額?相關(guān)合理稅費(fèi)填多少呢 ?
老師,今天(6月3日)我紅沖了3張5月的發(fā)票,又立即重開(kāi)了3張新的。(金額沒(méi)錯(cuò),備注欄要修改) 那我5月做賬 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入包含這3張被紅沖的發(fā)票嗎?
交通費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷,入賬怎么做,不屬于福利費(fèi)吧,
老師,小規(guī)模期間簽訂的合同,現(xiàn)在想升為一般人,那可以取得13%的票嗎
你好老師 比如我這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是1萬(wàn) 銷項(xiàng)稅額是2萬(wàn) 這樣就需要交稅了 但是我有兩三年前的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣8000 我想下月勾選抵扣 這樣我只要交2000元的稅 那這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么做 ?
我們進(jìn)貨價(jià)格4900含稅,如果銷售出去對(duì)方不要票,網(wǎng)上說(shuō)不低于不含稅價(jià)格出售才不虧,我買資金出去了4900,如果售價(jià)就是進(jìn)價(jià)里的不含稅金額4336,我才流入資金4336元,從現(xiàn)金流怎么理解這個(gè)不虧呢?
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還有印花稅是吧?
對(duì)的,是的,這個(gè)是萬(wàn)分之三,小型微利企業(yè)減半。
代加工是什么情況 下可以抵稅,我忘記了
你好抵稅是什么意思?
一般納稅人委托別人加工,收回來(lái)直接銷售是有消費(fèi)稅嗎
你好,加工方已經(jīng)給你繳納了,不需要的,他是代繳了
一般納稅人,幫別人初加工農(nóng)產(chǎn)品稅率是不是9%呢?
不是的,13%的稅率的。加工是修理修配勞務(wù)13%。
可以開(kāi)專票給他不?對(duì)方可以抵稅嗎?
可以的,對(duì)方可以抵扣的。