你好,調整分錄是 借:以前年度損益調整—營業(yè)外收入,貸:以前年度損益調整—附加稅 是什么原因導致退回附加稅呢

購買承兌的時候,去年記的借應收票據(jù)100貸銀行存款90貸營業(yè)外收入10,正確應該是借應收票據(jù)100貸銀行存款95貸營業(yè)外收入5??缒炅嗽趺凑{整
退2022年附加稅時,借銀行,貸,營業(yè)外收入,請問現(xiàn)在匯算清繳要怎么調?
請問2022年退附加稅時,借銀行,貸,營業(yè)外收入,匯算清繳的時候怎么把分錄調正確?
收到去年匯算清繳的退的所得稅,前面會計做的是借:銀行存款,貸:營業(yè)外收入,我要怎么做調整分錄
老師好我把稅局多余稅款退下來做到了營業(yè)外收入,當時2022年的分錄借方銀行存款貸方營業(yè)外收入,請問2023年賬務上怎么做調整?貸方正確的應該為應交稅費
老師你還,請問早前注冊公司,注冊資金是600萬是做了驗資的,也實繳了。后面變更,增加了注冊資金,新的注冊資金是1500萬,實際到賬的資金只有早期的600萬,那如果現(xiàn)在要做減資的話,變?yōu)?00萬,會涉及到稅務問題嗎
老師請問公司比如說要注銷,應付賬款掛賬有1萬,如果沒有支付出去是不是要轉換成營業(yè)外收入,交所得稅?應收賬款掛賬有2萬,如果收不到了是不是要轉換成營業(yè)外支出,增大成本,就少交企業(yè)所得稅?是不是可以這樣理解操作
供應鏈公司一般納稅人稅點多少?
老師,固定資產清理和報廢有什么區(qū)別
電商那些費用要合并到收入里面申報增值稅?
個體工商戶,從個人銀行卡或者是微信上直接轉賬,貸方計入什么科目
計提發(fā)放解除勞動合同一次性補償金怎么寫分錄
老師,之前我們沒有申請發(fā)票,這個月申請了,但是還沒有報增值稅,是不是就沒有額度?是不是得申報后才能看到額度?
老師,請問鏟車司機是對方公司派來的,工資是在我們公司發(fā),還需要跟對方簽什么合同嗎?(樸老師)
十月底預付車輛保險20萬,發(fā)票未開,賬上附的銀行回單和對方收據(jù),會計分錄:借:預付帳款-車輛保險20萬,貸:銀行存款20,然后11月接到通知保險上浮5千,同時轉賬收到25萬的發(fā)票,11月憑證附車輛清單和銀行5000轉賬回單,會計分錄:借:主營業(yè)務成本-車輛保險25貸:預付賬款-車輛保險20、銀行存款5千這樣兩筆合在一起做原始憑證行嗎?粘貼單第一筆預付20萬,第二筆收到發(fā)票跟5千在一塊還要寫25萬?感覺是不是支付重復了?求解
是2022年4月減半征收退的附加稅
你好,你之前是按全額做了計提,繳納分錄??
是的,然后4月份退稅的時候做了借:銀行,貸營業(yè)外收入
你好,那調整分錄是 借:以前年度損益調整—營業(yè)外收入,貸:應交稅費—附加稅 借:應交稅費—附加稅,貸:以前年度損益調整—稅金及附加。
如果我在2022年調整的話,是該怎么調?
你好,在2022年(當年)調整的話 借:營業(yè)外收入,貸:應交稅費—附加稅 借:應交稅費—附加稅,貸:稅金及附加。
那可以是借:營業(yè)外收入,貸:稅金及附加(紅字)負數(shù)嗎
你好,還是需要通過?應交稅費—附加稅? 科目過渡一下才是的? 稅金及附加,是計入貸方正數(shù),或者借方負數(shù)