借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
您好,請問去年有一筆補交個人所得稅+滯納金的正確科目是,借:應交稅費-應交個人所得稅,借:營業(yè)外收入-滯納金,貸:銀行存款,但都做錯成了借:營業(yè)外支出,貸:銀行存款了,現(xiàn)跨年了應該怎么調(diào)整呢
去年的一筆分錄有錯,該怎么調(diào)整,分錄怎么寫? 原分錄是 借:銀行存款-基本戶 貸:營業(yè)外收入 實際應該是 借:銀行存款-基本戶 貸:銀行存款-一般戶
去年有一個分錄是:借:銀行存款,貸:營業(yè)在收入,這個分錄寫錯了,正確的應該是借:銀行存款,貸::預收賬款,那今年應該怎么調(diào)整呢
購買承兌的時候,去年記的借應收票據(jù)100貸銀行存款90貸營業(yè)外收入10,正確應該是借應收票據(jù)100貸銀行存款95貸營業(yè)外收入5。跨年了怎么調(diào)整
去年一筆進款,憑證是借:銀行存款,貸營業(yè)外收入,開票之后憑證記的是,借:其他應收款,貸主營業(yè)務收入,貸應交稅費,這個在今年怎么調(diào)整啊
稅局未及時推送補交24年的社保申報信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報的補交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報社保時未見推送的需要補交申報的24年需要補交申報的信息。稅局也不給查具體的推送的時間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時間?
制造業(yè)的會計做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師,您好!請教您 公司代扣代繳顧問費因延遲了申報產(chǎn)生了滯納金,請問這個是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務。請問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費附加多少?地方教育費附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來的,謝謝?
老師請問快賬軟件(在憑證列表中)因錯了刪除了3號憑證再重新錄了3號憑證再插入到3號位置,為何進不去?麻煩老師教一下!謝謝
老師,這個題答案中的差額現(xiàn)金流量-47.3和-54.5是怎么得出的?折現(xiàn)系數(shù)是怎么出來的?
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小企業(yè)會計準則,金額寫著
借:以前年度損益調(diào)整5 貸:銀行存款5 借:利潤分配-未分配利潤5 貸:以前年度損益調(diào)整5
沒有以前年度損益調(diào)整,就直接借利潤分配5貸銀行存款5.對么
可以的,就那樣處理就行
這個分錄的摘要怎么寫,對了老師如果不跨年跨季度的話是不是可以直接沖紅,重新記
分錄就是更正某筆錯賬呀。
不跨年的所有賬務是不是都可以沖紅重新做一筆相同的藍色的記賬
是的,就是那樣處理的哈
對了老師,去年暫估的工程施工發(fā)現(xiàn)收不回發(fā)票了,3月份沖銷了,導致季報的主營業(yè)務成本成負數(shù)了,有沒有影響,已經(jīng)報稅并且繳稅了
抱歉,這又是一個問題哈,學堂的答疑規(guī)則是一事一問。請另申請回答