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老師好我把稅局多余稅款退下來做到了營業(yè)外收入,當時2022年的分錄借方銀行存款貸方營業(yè)外收入,請問2023年賬務上怎么做調(diào)整?貸方正確的應該為應交稅費

2024-01-06 15:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-06 15:16

你好 借:銀行存款貸:應交稅金—教育附加費 借:應交稅金—教育附加費 貸:稅金及附加

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齊紅老師 解答 2024-01-06 15:16

借;銀行存款 貸應交稅費—所得稅借;應交稅費—所得稅,貸;以前年度損益調(diào)整借,以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配—未分配利潤

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快賬用戶7141 追問 2024-01-06 15:20

我們是合伙企業(yè)沒有所得稅,交生產(chǎn)經(jīng)營個稅

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快賬用戶7141 追問 2024-01-06 15:23

跨年的不需要紅沖嗎?借以前年度損益調(diào)整貸應交稅費,借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整

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齊紅老師 解答 2024-01-06 15:24

跨年的話你說的這種也可以的。

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快賬用戶7141 追問 2024-01-06 15:27

紅沖了我的調(diào)整分錄又不對了,

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齊紅老師 解答 2024-01-06 15:42

學員您好,您的問題具體是什么?有截圖嗎?

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你好 借:銀行存款貸:應交稅金—教育附加費 借:應交稅金—教育附加費 貸:稅金及附加
2024-01-06
你好,借:以前年度損益調(diào)整200 貸:應收賬款 200
2024-03-14
您好,這個的話是屬于借:銀行存款貸:主營業(yè)務收入,貸:應交稅費-減免稅? 這樣做才可以
2024-07-24
你好,這種方式是個簡便的方法,但不正確。 應該按更正后的財務報表申報。
2024-03-19
那你現(xiàn)在直接就是借應收賬款B公司 貸應收賬款a公司就行了。
2022-03-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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