你好1;? ? 你們匯總來報(bào) ;? ?是所得稅 匯總來報(bào);? 地方稅種還是? 分公司所在地稅務(wù)局報(bào);? ?

總公司和分公司不在同一個(gè)市,但在同一個(gè)省內(nèi).總公司和分公司都是一般納稅人,增值稅由兩個(gè)公司各自申報(bào)繳納.分公司是非獨(dú)立核算,不申報(bào)企業(yè)所得稅,由總公司匯總申報(bào)。這樣每個(gè)季度總公司在申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)怎么合并分公司財(cái)務(wù)報(bào)表作所得稅稅務(wù)申報(bào),總公司給分公司開發(fā)票作為分公司的進(jìn)貨
增值稅、消費(fèi)稅、企業(yè)所得稅匯總納稅申報(bào),每一項(xiàng)稅費(fèi)都要填寫總分公司稅款分配表嗎,申報(bào)后是匯總納稅總公司統(tǒng)一扣款,還是各扣各的。
老師咨詢一下,季度申報(bào),分公司有企業(yè)所得稅申報(bào)表,但是都是灰色的不讓填,是否是總公司匯總納稅申報(bào)。那總公司匯總納稅申報(bào),那么分公司怎么還出來企業(yè)所得稅申報(bào)季度表。直接保存申報(bào)了。
請問老師,總公司公司,增值稅各交各的,所得稅匯總核算,現(xiàn)在季報(bào),總公司稅務(wù)局里“財(cái)務(wù)報(bào)表”和“居民企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報(bào)表”這兩個(gè)表是不是都要報(bào)總公司和分公司所有合計(jì)金額呀?
總分公司匯總納稅申報(bào)企業(yè)所得稅是指每個(gè)季度都匯總還是匯算清繳時(shí)再匯,平時(shí)各申報(bào)各的呢
注冊會(huì)計(jì)師會(huì)計(jì)分錄金額右側(cè)標(biāo)注了單位會(huì)不會(huì)被扣分?金額和科目正確
老師請問審計(jì)報(bào)告里的本年應(yīng)交數(shù)是這一年的稅吧?
老師,我們公司需要資金,賬戶不夠,能不能法人個(gè)人轉(zhuǎn)到公司賬戶,后面盈利了再轉(zhuǎn)回去給法人
請問新成立的公司,新增的固定資產(chǎn)需要計(jì)提折舊嗎?
老師,社?;鶖?shù)調(diào)增后,企業(yè)代員工補(bǔ)繳7-9月的社保費(fèi)用。 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,需要通過應(yīng)付職工薪酬過渡嗎?
老師好,請教個(gè)問題:公司于2020年1月份買了輛車發(fā)票尾號(hào)7728,進(jìn)項(xiàng)稅額13.6萬,這張發(fā)票取得當(dāng)時(shí)公司是小規(guī)模!于同年4月1號(hào)轉(zhuǎn)為一般納稅人后,將該發(fā)票做了紅沖,開具了正確尾號(hào)為4484的發(fā)票.而會(huì)計(jì)于同年7月份把7728號(hào)做了勾選抵扣進(jìn)項(xiàng),被稅局在24年3月發(fā)現(xiàn)后要求在任會(huì)計(jì)做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但做這個(gè)轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)也沒有發(fā)現(xiàn)存在正確發(fā)票的事情!主要該公司管理混亂,會(huì)計(jì)更換頻繁!目前我發(fā)現(xiàn)了正確發(fā)票沒有吃進(jìn)項(xiàng),但進(jìn)項(xiàng)勾選里面已經(jīng)看不到這張發(fā)票了,怎么辦?有什么辦法把這13.6萬進(jìn)項(xiàng)吃進(jìn)來呢?
老師好!從香港進(jìn)口貨物需要繳納那些稅?
老師你看我申報(bào)完了,稅局還有提醒
老師,就是小規(guī)模納稅人季度不到30萬,然后我按照1%的稅率,計(jì)算的免征增值稅的金額,記入營業(yè)外收入了,然后和增值稅申報(bào)的收入,一起記入個(gè)稅的經(jīng)營所得里了,然后剛稅務(wù)所長給我打電話,說不一致,讓我寫說明,沒事吧,老師這么算是對的吧是不
小規(guī)模酒店,開出5%的征收率租賃票,季度不超過30萬,免不免稅?

