同學(xué),你好 嗯嗯,是的
我們分公司的企業(yè)所得稅是全部由總公司合并報(bào)表進(jìn)行申報(bào)和繳納,現(xiàn)在是季度預(yù)繳(建筑業(yè)),分公司只需要申報(bào)增值稅和季度財(cái)務(wù)報(bào)表,需不需要做企業(yè)所得稅這個(gè)分錄?如果不做,利潤(rùn)表的所得稅是空白。
老師,您好,咨詢一個(gè)問題 我們分公司的企業(yè)所得稅是全部由總公司合并報(bào)表進(jìn)行申報(bào)和繳納,現(xiàn)在是季度預(yù)繳(建筑業(yè)),分公司只需要申報(bào)增值稅和季度財(cái)務(wù)報(bào)表,需不需要做企業(yè)所得稅這個(gè)分錄?如果不做,利潤(rùn)表的所得稅是空白。
總公司和分公司不在同一個(gè)市,但在同一個(gè)省內(nèi).總公司和分公司都是一般納稅人,增值稅由兩個(gè)公司各自申報(bào)繳納.分公司是非獨(dú)立核算,不申報(bào)企業(yè)所得稅,由總公司匯總申報(bào)。這樣每個(gè)季度總公司在申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)怎么合并分公司財(cái)務(wù)報(bào)表作所得稅稅務(wù)申報(bào),總公司給分公司開發(fā)票作為分公司的進(jìn)貨
老師好,請(qǐng)問總、分公司季度匯總申報(bào)所得稅,那總公司的財(cái)務(wù)報(bào)表是合并后的報(bào)表,總公司的增值稅收入就和所得稅收入不一致,這樣是正常的嗎?
老師,我們有一個(gè)總公司,和一個(gè)分公司,分公司是匯總核算的,那總公司的所得稅季度申報(bào)表要不要和分公司合并?還是說只是年度所得稅申報(bào)表才合并?
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬啊?
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
老師你好,我想問一下企稅匯算清繳,關(guān)于A105080表的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,“租入固定資產(chǎn)的改建支出”,2023年度12月份才完工了,那我2024年1月份才計(jì)提他的攤銷額,我需要填到資產(chǎn)原值嗎?2024年企稅匯算清繳這個(gè)“長(zhǎng)期待攤費(fèi)用”要全額納稅調(diào)增嗎?
職工餐費(fèi)福利費(fèi)通過應(yīng)付職工薪酬核酸需要申報(bào)個(gè)稅么
老師,我們公司在23年九月份還有一筆成本沒有結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在25年五月份了,應(yīng)該如何操作呀
公司企業(yè)貸款需要財(cái)務(wù)簽字嗎?
老師,財(cái)務(wù)軟件的出庫金額和銷售發(fā)票金額有幾十塊差異,差異是因?yàn)橄到y(tǒng)當(dāng)時(shí)的多單位,沒有自動(dòng)生成,沒核對(duì)直接審核,請(qǐng)老師指點(diǎn)操作處理
還有一個(gè)問題,股東投入的資金大于實(shí)收資本,我是不是得趕緊去給股東增資了呀?
同學(xué),你好 不是,多的部分計(jì)入資本公積
老板說他要增加注冊(cè)資本金,所以才往賬戶里多打的
同學(xué),你好 那可以的,可以增加注冊(cè)資金
好的,謝謝
不客氣,祝工作順利