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老師,就是小規(guī)模納稅人季度不到30萬,然后我按照1%的稅率,計(jì)算的免征增值稅的金額,記入營業(yè)外收入了,然后和增值稅申報的收入,一起記入個稅的經(jīng)營所得里了,然后剛稅務(wù)所長給我打電話,說不一致,讓我寫說明,沒事吧,老師這么算是對的吧是不

2025-10-27 17:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-10-27 17:43

直接寫個說明就行了哈

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快賬用戶6330 追問 2025-10-27 17:53

老師,說明怎么寫呢,之前還沒寫過呢,

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齊紅老師 解答 2025-10-27 17:56

就寫把減免的1%增值稅營業(yè)外收入,按個稅法規(guī)定應(yīng)加在收入總額

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你好是的 是這么理解
2021-04-04
你好,是的呢你的理解正確
2024-05-11
您好 增值稅收入填200萬 另外有附表一填扣除項(xiàng)目120的 不是按照80填寫增值稅
2023-07-12
您好 1月份開了免稅普票 免稅沒有增值稅 不需要價稅分離啊
2023-07-16
你好,購買稅盤的分錄 借 管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸 銀行存款 抵扣時 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸 管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 免的增值稅計(jì)入營業(yè)外收入 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸 營業(yè)外收入
2021-01-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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