直接寫個說明就行了哈

老師好,按季度申報增值稅的小規(guī)模納稅人,今年4月1日起季度營業(yè)收入不超過45萬的免征增值稅,是不是以4月1日為界,第一季度產(chǎn)生的收入免征額還是按30萬算,然后4月1日以后產(chǎn)生的季度收入就按45萬這個標(biāo)準(zhǔn)?
老師,教個問題,我們新成立了一家小規(guī)模,減按1%繳納增值稅,然后因?yàn)榧径仁杖氩怀^三十萬,免征增值稅,賬上把1%免征部分計(jì)入了營業(yè)外收入,但是增值稅申報表上系統(tǒng)算的免征增值稅是按3%[破涕為笑]這樣會導(dǎo)致免征額有2%的稅差,請問下怎么處理合適
老師 小規(guī)模清包工項(xiàng)目是按照差額后的金額申報增值稅,但是所得稅沒有差額的說法。 例如我一季度的收入200萬 分包120萬,我增值稅申報的本期收入攬是200-120 。所得稅營業(yè)收入填寫的又是200,兩張表的收入金額不一致了?
老師您好,1月份開了免稅普票,然后沒有價稅分離,直接記收入了,然后3月份的時候我又按照1%計(jì)提了增值稅,就相當(dāng)于說,收入沒有減,增值稅又計(jì)提了,是不是收入算多了對吧? 免稅收入:102640.95 后來按照1%計(jì)提增值稅:1016.25元 相當(dāng)于收入只有101624.65元 然后退付個人所得稅金額593.98元,是無票收入,1016.25—593.98=422.27元,我看系統(tǒng)差額是這么多,這有啥勾稽關(guān)系呢?
老師,問下,有個小規(guī)模納稅人,他是23年4—6月預(yù)收到款項(xiàng),然后2季度我增值稅給申報的免稅收入,然后后來開票了,就按開票金額申報增值稅了,這個我需要修改一下2季度和三季度的增值稅申報表對吧
核定征收的個體戶,還需要在個稅系統(tǒng)進(jìn)行經(jīng)營所得申報嗎
城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險斷交有啥影響,具體點(diǎn)
老師好!咨詢下:不是公司的員工,但確實(shí)是為公司辦事,這種產(chǎn)生的費(fèi)用,可以憑發(fā)票報銷入賬嗎?
老師,請問我這個資產(chǎn)負(fù)債表成負(fù)數(shù)了?要怎么調(diào)整了
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想了解城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險,現(xiàn)在只能交2026年的嗎,能補(bǔ)交嗎,求詳情


老師,說明怎么寫呢,之前還沒寫過呢,
就寫把減免的1%增值稅營業(yè)外收入,按個稅法規(guī)定應(yīng)加在收入總額