跨年的發(fā)票不可以作廢,只能紅沖的

跨年的發(fā)票作廢還可以開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票嗎
跨年發(fā)票可以作廢嗎?
跨年發(fā)票可以正常作廢嗎
老師,跨年的發(fā)票可以作廢嗎
跨年的發(fā)票可以作廢嗎
老師,商貿(mào)公司稅務(wù)系統(tǒng)進(jìn)項(xiàng)金額400萬(wàn)。但是賬務(wù)系統(tǒng)庫(kù)存1600萬(wàn),這種風(fēng)險(xiǎn)大嗎。為了少交增值稅,后續(xù)的比較多。慢慢的二者相差比較大。以后直接多結(jié)轉(zhuǎn)成本,這種可行嗎
繳納投標(biāo)費(fèi)借:管理費(fèi)用-投標(biāo)費(fèi),貸銀行存款 收到投標(biāo)費(fèi)的普票如何寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄,謝謝
老師,管理費(fèi)用勞務(wù)費(fèi)怎么能稅前扣除
老師財(cái)務(wù)軟件的利潤(rùn)表本年累計(jì)凈利潤(rùn)和利潤(rùn)表季報(bào)凈利潤(rùn)金額為啥不一樣呢?
老師你好,我司銷(xiāo)售家具含設(shè)計(jì),稅率按銷(xiāo)售會(huì)貨物13%嗎?還是分別算稅按設(shè)計(jì)服務(wù)6%呢,銷(xiāo)售部分6呢
老師,我們公司有退稅,也要繳稅,我是等著退稅,還是要先繳稅呀,退稅的金額多,現(xiàn)在繳稅的金額少,我們是小規(guī)模納稅人
老師財(cái)務(wù)軟件的利潤(rùn)表本年累計(jì)凈利潤(rùn)和利潤(rùn)表季報(bào)凈利潤(rùn)金額為啥不一樣呢?
租賃承包土地用于建廠房,租賃方需要交增值稅嗎?
對(duì)于 電商10月新規(guī),一般納稅人和小規(guī)模申報(bào)操作有區(qū)別嗎?
老師,以前是讓領(lǐng)導(dǎo)覺(jué)得你這個(gè)人不錯(cuò),那反過(guò)來(lái)怎么讓員工覺(jué)得這個(gè)領(lǐng)導(dǎo)不錯(cuò)呢?


沖紅可以是嗎,對(duì)我們有影響嗎,
沖紅發(fā)票,是不是增值稅報(bào)表和企業(yè)所得稅也要更改?~~
怎么沒(méi)消息了?~~
就在今年沖銷(xiāo)售收入就行
如果對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證了,我們?cè)趺粗?
你想紅沖就先聯(lián)系對(duì)方的,需要對(duì)方開(kāi)紅字信息申請(qǐng)表