你好,不會(huì)的,還是按照分開的來。
老師,你好!我公司是農(nóng)業(yè)企業(yè),企業(yè)所得稅免稅。但是有部分產(chǎn)品是外購的,這部分產(chǎn)品的銷售額需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
乙生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2021年5月發(fā)生的經(jīng) 營業(yè)務(wù)如下。 (1)銷售甲產(chǎn)品,取得不含增值稅價(jià)款100萬元,同時(shí)收取包裝物租金1.13萬元。 (2)銷售乙產(chǎn)品,取得含增值稅銷售額33.9萬元。 (3)將研發(fā)的一批新產(chǎn)品用于對(duì)外投資,該批新產(chǎn)品的生產(chǎn)成本30萬元,成本利 潤率為10%,無同類產(chǎn)品的市場銷售價(jià)格。 (4)購進(jìn)原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明金額50萬元、稅額6.5萬元。 (5)購進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,支付買價(jià)20萬元,取得農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票。該批農(nóng)產(chǎn)品 的80%被本月生產(chǎn)領(lǐng)用,20%作為本企業(yè)職工福利。 已知:以上銷售的產(chǎn)品均為非應(yīng)稅消費(fèi)品,農(nóng)產(chǎn)品的扣除率為10%,相關(guān)票據(jù)均于 當(dāng)月通過勾選認(rèn)證。 要求:請(qǐng)按順序完成下列計(jì)算任務(wù)。 (1)計(jì)算銷售甲產(chǎn)品的增值稅銷項(xiàng)稅額。 (2)計(jì)算銷售乙產(chǎn)品的增值稅銷項(xiàng)稅額。 (3)計(jì)算自用新產(chǎn)品的增值稅銷項(xiàng)稅額。 (4)計(jì)算外購原材料準(zhǔn)子抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。 (5)計(jì)算外購免稅農(nóng)產(chǎn)品準(zhǔn)予抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 (6)計(jì)算該企業(yè)2021年5月應(yīng)繳納的增值稅稅額
乙生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2021年5月發(fā)生的經(jīng)營業(yè)務(wù)如下。(1)銷售甲產(chǎn)品,取得不含增值稅價(jià)款100萬元,同時(shí)收取包裝物租金1.13萬元。(2)銷售乙產(chǎn)品,取得含增值稅銷售額33.9萬元。(3)將研發(fā)的一批新產(chǎn)品用于對(duì)外投資,該批新產(chǎn)品的生產(chǎn)成本30萬元,成本利潤率為10%,無同類產(chǎn)品的市場銷售價(jià)格。(4)購進(jìn)原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明金額50萬元、稅額6.5萬元。(5)購進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,支付買價(jià)20萬元,取得農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票。該批農(nóng)產(chǎn)品的80%被本月生產(chǎn)領(lǐng)用,20%作為本企業(yè)職工福利。已知:以上銷售的產(chǎn)品均為非應(yīng)稅消費(fèi)品,農(nóng)產(chǎn)品的扣除率為10%,相關(guān)票據(jù)均于當(dāng)月通過勾選認(rèn)證。要求:請(qǐng)按順序完成下列計(jì)算任務(wù)。(1)計(jì)算銷售甲產(chǎn)品的增值稅銷項(xiàng)稅額。(2)計(jì)算銷售乙產(chǎn)品的增值稅銷項(xiàng)稅額。(3)計(jì)算自用新產(chǎn)品的增值稅銷項(xiàng)稅額。(4)計(jì)算外購原材料準(zhǔn)子抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。(5)計(jì)算外購免稅農(nóng)產(chǎn)品準(zhǔn)予抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額(6)計(jì)算該企業(yè)2021年5月應(yīng)繳納的增值稅稅額
老師,我想咨詢一下小規(guī)模企業(yè)購進(jìn)初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)行銷售,所開的銷售發(fā)票都是免稅的嗎?有銷售額度限制嗎,沒超過多少是免稅,超過了多少就要交稅?
農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖免稅企業(yè),從外購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品再銷售,需要繳納增值稅和所得稅,如果購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品銷售額超過本身免稅銷售額,會(huì)被取消免稅資格嗎
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請(qǐng)問需要補(bǔ)多少錢啊?
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
如果以前的會(huì)計(jì)沒分開,也沒繳稅,被查出來,我這個(gè)接盤的會(huì)有什么影響嗎,主管依然讓這么做
需要補(bǔ)稅的,能分出來的,需要補(bǔ)稅分不出來的,全額交。
個(gè)人不會(huì)被處罰吧,或者什么處罰
你好,個(gè)人沒有罰款的。
不會(huì)有刑事責(zé)任吧
企業(yè)補(bǔ)交了稅款,個(gè)人沒有風(fēng)險(xiǎn)的。