同學(xué)你好 這個可以收的
老師,我們購買了一項電子簽章的技術(shù)研發(fā)服務(wù),對方提供的發(fā)票開具的是研發(fā)與技術(shù)服務(wù)—服務(wù)費可以嗎,還是稅收編碼應(yīng)該歸屬到信息技術(shù)服務(wù)中去
發(fā)票,名稱是技術(shù)服務(wù)費,前面的大類,進(jìn)項是信息技術(shù)服務(wù),開票開出去時,大類是研發(fā)和技術(shù)服務(wù),有風(fēng)險嗎?看一下我發(fā)的圖
老師,你好!銷項發(fā)票開出為現(xiàn)代服務(wù)*運營支持服務(wù),收到進(jìn)項發(fā)票為,信息技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費,這樣子可以嗎
老師您好,我們收到的發(fā)票客戶只能開企業(yè)管理服務(wù)-服務(wù)費這樣的發(fā)票,而我們開出去的發(fā)票基本是信息技術(shù)服務(wù)或是研發(fā)技術(shù)服務(wù)這類的發(fā)票,這樣的票可以收嗎
老師您好,我們收到的發(fā)票客戶只能開企業(yè)管理服務(wù)-服務(wù)費這樣的發(fā)票,而我們開出去的發(fā)票基本是信息技術(shù)服務(wù)或是研發(fā)技術(shù)服務(wù)這類的發(fā)票,這樣的票可以收嗎
老師,請問收到報社退還的評審費,要怎么入賬?之前開的專票,已經(jīng)確認(rèn)了進(jìn)項稅,現(xiàn)在退還的款項沖之前的科目需要去除進(jìn)項稅額么?具體分錄麻煩老師告知一下。謝謝之前入的管理費用一其他。賬是去年入的,今年沖的話,需要調(diào)整么?
我們公司上個月購入一臺挖掘機(jī),上個月先付了個首付款,四十萬,然后開了一張發(fā)票,這個月付了第一期的分期金額50000,開了一張分期租金發(fā)票,我該怎么入賬呢
老師,請問小規(guī)模注銷,開過發(fā)票,注銷的時候,財務(wù)報表上面的哪些數(shù)據(jù)要清理呢?有往來不清理可以注銷嗎?
請問租的廣告位租金計入什么科目,制作設(shè)計廣告牌費用又是計入什么科目
聽新來的同事講,新開的公司只要申請,前三年免所得稅,有這回事嗎,老師
老師好~咨詢下,公司成立之初,原始股東按照公司章程約定達(dá)成實繳出資。目前公司正常運營,今年公司個人股東將份額轉(zhuǎn)給外部公司。目前此項股權(quán)轉(zhuǎn)讓已完成工商、稅務(wù)辦理。但由于資金周轉(zhuǎn)問題,外部公司暫未實際支付轉(zhuǎn)讓價款。那在填寫今年的工商年報時,股東按照【貨幣】出資,算實繳出資過嗎?
老師,單位組織員工玩,旅行社可以開專票嗎
老師,一般納稅人異地預(yù)繳稅款,5月申報5月繳納,我抵減的時候應(yīng)該怎么做分錄呢?是不是, 繳納的時候 借:應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅;貸:銀行存款 抵減的時候 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅 那么我這樣做了以后,抵減的未交增值稅我該結(jié)轉(zhuǎn)到哪里去呢
去年的發(fā)票可以用嗎,是不是要做納稅調(diào)整
員工和管理層出去出差,住宿發(fā)票需要備注 住宿間數(shù) ?入住和離開酒店的時間嗎?還是只需要公司抬頭就行?