同學你好 這個是可以的
收到一張2000元“研發(fā)和技術(shù)服務*科研費”的發(fā)票,老板說是對方給我們提供了研發(fā)的技術(shù)服務,請問要怎么做賬?具體掛什么科目?
老師,我們購買了一項電子簽章的技術(shù)研發(fā)服務,對方提供的發(fā)票開具的是研發(fā)與技術(shù)服務—服務費可以嗎,還是稅收編碼應該歸屬到信息技術(shù)服務中去
您好,老師,我們收到交的網(wǎng)費發(fā)票,對方開的信息技術(shù)服務/技術(shù)服務費,這個稅收編碼是錯的吧?
你好老師 技術(shù)開發(fā)合同備案后開發(fā)票不是免增值稅嗎 這個對應的稅收分類編碼大類應該選擇哪個 研發(fā)和技術(shù)服務*軟件開發(fā)服務 還是信息技術(shù)服務*軟件開發(fā)服務
老師好,高新技術(shù)企業(yè) 收到的發(fā)票應稅勞務服務名稱:研發(fā)和技術(shù)服務*技術(shù)服務費可以加計扣除嗎? 還是開成:研發(fā)和技術(shù)服務*技術(shù)研發(fā)費可以加計100%扣除
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
那老師,委托對方辦理知識產(chǎn)權(quán)代理事務,對方開了*設計服務*知識產(chǎn)權(quán)服務是對的嗎
對的 這個是正確的
老師,增值稅定額發(fā)票哪些行業(yè)不能用了
同學你好 這個不是看行業(yè),而是看發(fā)票,你看下這個鏈接里的內(nèi)容,說的很全面https://zhuanlan.zhihu.com/p/55999637