這種開票方式理論上是合規(guī)的。信息技術(shù)服務(wù)屬于現(xiàn)代服務(wù)范疇,外包服務(wù)費(fèi)作為成本入賬也合理。關(guān)鍵在于合同明確、雙方確認(rèn),以及符合會計(jì)準(zhǔn)則和稅法規(guī)定。
老師,請問,個人承包了我公司一個工程類的技術(shù)服務(wù)合同,我開給總包公司發(fā)票是:信息技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi),現(xiàn)在對方要結(jié)款,他就找了一個設(shè)計(jì)公司的開了普通發(fā)票給我,開的發(fā)票內(nèi)容是:現(xiàn)代服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi),這樣能行嗎?
我們公司是科技公司主營代理騰訊產(chǎn)品,騰訊開給我們公司是(信息技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi)),我們轉(zhuǎn)賣給客戶,也是開(信息技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi))。請問我司是否可以享受增值稅加計(jì)抵減策(現(xiàn)代服務(wù)-信息服務(wù)業(yè))
營業(yè)范圍有:云計(jì)算裝備技術(shù)服,和大數(shù)據(jù)服務(wù),請問別人給我開票寫,現(xiàn)代服務(wù)*技術(shù)服務(wù)或信息技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)。這樣子開的票可買當(dāng)進(jìn)項(xiàng)成本票嗎?
老師好,進(jìn)項(xiàng)是:信息技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi) 我開票的時候也要開:*信息技術(shù)服務(wù)*大類嗎?平時我們開的大類是:現(xiàn)代服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi)
老師,發(fā)票開具:現(xiàn)代服務(wù)-技術(shù)服務(wù)費(fèi), 信息技術(shù)服務(wù)-技術(shù)服務(wù)費(fèi), 哪一個是正確的?
24年一月補(bǔ)記入了一張費(fèi)用專票,借管理費(fèi)用9500,進(jìn)項(xiàng)稅500,貸預(yù)付賬款1萬,今年發(fā)現(xiàn),這張發(fā)票其實(shí)23年12月份就已經(jīng)被員工報(bào)銷了,借管理費(fèi)1萬,貸銀行存款1萬,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)整處理
老師,幫看下這個科目對嗎?是用成本明細(xì)科目嗎?
老師 公司干化學(xué)清洗 合同簽的是安裝工程合同 開票開化學(xué)清洗 這種可以嗎
我要更正2024年的個人所得稅,有幾個員工沒報(bào)工資,要增加幾個員工,怎么操作呢
盈利性幼兒園和非盈利性幼兒園報(bào)稅的時候有區(qū)別嗎
老師,問一下公司是一般納稅人小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫
老師,個稅申報(bào),如果已經(jīng)繳費(fèi)了,還能更正申報(bào)嗎?
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷了,對于這個子公司的投資收益的金額,導(dǎo)致利潤增加。在利潤表要列示到終止經(jīng)營凈利潤嗎?
一般納稅人,為什么進(jìn)項(xiàng)夠用了,每個月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi),納稅調(diào)增后,實(shí)際利潤就增加了,那是不是也需要把利潤表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù),謝謝老師