你好,有取得對方的材料嗎??
老師,對于已經(jīng)預付了賬款,材料也收了,但是對方公司已注銷 沒法開票的,賬上怎么處理
請問付給對方的款項后,沒有發(fā)票,對方注銷公司了,我們的賬怎么處理?
請問老師:比如我公司應收帳款100萬,對方公司通過保理公司付款,保理公司只付98萬給我公司,這2萬的差額,我公司又要開票到對方公司結(jié)帳,這樣虛增收入2萬,原來的應收帳款還平不了帳,請問我應該怎么處理才好?
請問老師:比如我公司應收帳款100萬,對方公司通過保理公司付款,保理公司只付98萬給我公司,這2萬的差額,我公司又要開票到對方公司結(jié)帳,這樣虛增收入2萬,原來的應收帳款還平不了帳,請問我應該怎么處理才好?
請問老師,我公司預付了材料款,對方?jīng)]開票,對方公司又注銷了,請問我公司如何帳務處理?
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應商,買單出口, 對于我這邊有什么風險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費卻有7萬多,銷售的實際應是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預計負債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
老師我公司之前會計23年做賬出現(xiàn)負庫存,沒有進項只有銷項,也沒有暫估,是直接結(jié)轉(zhuǎn)成本了,后續(xù)也沒有進票入賬了,這樣情況怎么做賬務處理怎么做匯算調(diào)整,調(diào)整后怎么還需要處理報表或者其他相關(guān)調(diào)整嗎[感謝][感謝]
請問開戶行可以變更嗎?需要準備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
材料已收
就是沒開發(fā)票
你好,那就做無票購進材料分錄就是了?
那預付帳款如何平帳啊
分錄如何做
你好 借;原材料,貸:預付賬款?
還有一筆,就是預付了款項,什么都沒給,材料發(fā)票都沒給,也沒退款,后來,對方公司又注銷了,人也找不到,這樣我公司如何帳務處理?
你好 借:信用減值損失,貸:壞賬準備 借:壞賬準備,貸:預付賬款?
科目有信用減值損失嗎
你好,是的,是有這個科目的?
資產(chǎn)類嗎
你好,信用減值損失, 是損益類科目
如果這樣做,匯算清繳時,填在哪?信用減值屬于損益類科目
匯算清繳時填寫期間費用,這算我填在哪?
利潤表上沒有這科目,是要增加還是會自動分到管理費用中去囑?
你好,請看圖片箭頭指向的地方
這是年報上的,月報中的利潤表中沒有
你好,沒有就需要自己增加才是的?
增在什么位置呢?營業(yè)利潤大類下方?還是管理費用的下方還是什么地方
都是軟件,報表都是自動生成的
你好,可以是?管理費用的下方