同學(xué)你好,把虛增的收入記入財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi),原來(lái)的應(yīng)收賬款收不回來(lái),可以轉(zhuǎn)入壞賬處理。
金融公司放貸給我司400萬(wàn),我公司支付其12萬(wàn)手續(xù)費(fèi)及40萬(wàn)保證金,并以三年分期付款473.5萬(wàn)付清。對(duì)方只開(kāi)來(lái)73.5萬(wàn)的普票(稅率6%)問(wèn)題1,對(duì)方這樣開(kāi)票可否正確?它不可開(kāi)專(zhuān)票給我司抵扣嗎?2稅費(fèi)44100還是我司支付,它是否也是按財(cái)務(wù)費(fèi)用入帳?3我應(yīng)如何入帳才對(duì)?收款:借銀行帳款400萬(wàn),長(zhǎng)期應(yīng)付款一一貸款公司400萬(wàn);支付:這12萬(wàn)的手續(xù)費(fèi)無(wú)發(fā)票,我要以什么科目入帳呢?現(xiàn)第一期支付是15.5萬(wàn)
老師,我?guī)ど项A(yù)付A公司借方余額21萬(wàn),應(yīng)收B公司借方99萬(wàn)。 老板說(shuō)B公司頂給公司了一個(gè)房二臺(tái)車(chē)平帳了,要怎么走帳?附件附什么? 頂來(lái)的車(chē)和房又給A公司了,這樣就相當(dāng)于我司又預(yù)付了A公司99萬(wàn),這個(gè)怎么走帳?現(xiàn)在A公司需要給我開(kāi)120萬(wàn)發(fā)票。老師,我怎么完善財(cái)務(wù)憑證及帳務(wù)處理?
客戶(hù)付錢(qián)辦的保理業(yè)務(wù)付款給我公司,且按照貨款收了一部分中介手續(xù)費(fèi),請(qǐng)問(wèn)怎么帳務(wù)處理,比如客戶(hù)應(yīng)付賬款100萬(wàn),最后收到的錢(qián)是保理公司付過(guò)來(lái)的錢(qián)98萬(wàn)和我公司付給保理公司的2萬(wàn)元。
提問(wèn)#我們有筆應(yīng)收賬款,客戶(hù)通過(guò)辦理保理業(yè)務(wù)付款,原本開(kāi)票20萬(wàn),欠我們20萬(wàn)款,實(shí)際保理公司轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)18萬(wàn),少2萬(wàn),這兩萬(wàn)跟我們公司有關(guān)系嗎?賬務(wù)需要處理嗎?保理公司如果開(kāi)這2萬(wàn)發(fā)票,是開(kāi)給客戶(hù)還是開(kāi)給我們?
老師請(qǐng)問(wèn):假如甲方應(yīng)付100萬(wàn),但是是通過(guò)財(cái)務(wù)公司付款,我公司要提前把這100萬(wàn)提出來(lái),付了2萬(wàn)貼息費(fèi)用,最后實(shí)際到賬98萬(wàn)。那會(huì)計(jì)分錄要怎么體現(xiàn)應(yīng)收賬款是100萬(wàn),銀行98萬(wàn),貼息2萬(wàn)??
報(bào)關(guān)今天太大,完成不了,錢(qián)錢(qián)提不出來(lái)
郭老師,問(wèn)一下,享不享受小微企業(yè)是不是按年度來(lái)的。
老師你好,單位承擔(dān)個(gè)人部分的社保,匯算清繳時(shí)需要調(diào)增嗎?不調(diào)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
早上商品我現(xiàn)金收了,后來(lái)要退店長(zhǎng)在電腦上打了退貨我現(xiàn)金退,晚上現(xiàn)金會(huì)少嗎
老師 請(qǐng)問(wèn)年終匯算清繳報(bào)告是什么?怎么弄呀
能發(fā)一份租賃合同模板嗎
第 15 題待分配的全部生產(chǎn)費(fèi)用是多少啊
一般常見(jiàn)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警有哪些,如何預(yù)防
老師這個(gè)月報(bào)稅是到22號(hào)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,在定金登記表里怎樣設(shè)置“日期和廳面”兩個(gè)條件同時(shí)重復(fù)的預(yù)警?
虛增的收入是開(kāi)了發(fā)票的
同學(xué)你好,開(kāi)了發(fā)票的虛增收入,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸:其他業(yè)務(wù)收入等科目。
我公司開(kāi)的是建筑安裝發(fā)票,虛增開(kāi)的發(fā)票也是建筑安裝,可以計(jì)到其他業(yè)務(wù)收入嗎?
同學(xué)你好,這樣的話,可以記入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入處理。