你好,根據(jù)你的描述,是不可以的
我是一分公司的員工,為了工作的需要,總公司讓我與下屬的勞務(wù)派遣公司簽訂協(xié)議,把我派走,工資由勞務(wù)派遣公司發(fā)放。但是我依然是一份公司的員工。
@李老師丨答疑?老師,我們是一家保安服務(wù)公司,給一家勞務(wù)派遣公司陪標(biāo),結(jié)果我單位中標(biāo)了,那家單位沒(méi)有中,但我們又沒(méi)有對(duì)方單位需要的人才,那家勞務(wù)派遣公司有,之前也一直是他們?cè)诜?wù),請(qǐng)問(wèn)我們可以和那家勞務(wù)派遣公司簽訂派遣合同,他們派遣員工到我單位,我單位再把人派遣出去,這樣可以嗎?有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
請(qǐng)問(wèn)老師,我們和勞務(wù)派遣公司簽訂了勞務(wù)派遣合同,我們與勞務(wù)派遣公司是服務(wù)與被服務(wù)關(guān)系,我們用工單位還需要與勞務(wù)派遣公司的員工簽訂勞務(wù)合同嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)假如我們是用工單位,有些人員是勞務(wù)派遣過(guò)來(lái)的,勞務(wù)派遣公司給工人簽訂勞動(dòng)合同,那我們用工單位還給工人鑒定勞務(wù)協(xié)議嗎?
我公司沒(méi)有勞務(wù)派遣資質(zhì) 但是現(xiàn)在派遣了一名員工到用工單位 我公司與用工單位簽訂了勞務(wù)派遣協(xié)議 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)可以嗎
老師,增值稅我現(xiàn)在取消申報(bào),當(dāng)月可開(kāi)票額度會(huì)降下來(lái)啊,本來(lái)應(yīng)為沒(méi)申報(bào),額度不夠 我先申報(bào)了,額度就夠了,現(xiàn)在取消申報(bào),額度會(huì)再講下去啊 作廢申報(bào) 應(yīng)為我報(bào)錯(cuò)了
老師我們公司的工資是4月份的5月10日開(kāi),如果5月份開(kāi)不了那我把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里對(duì)嗎?
就是我們公司之前開(kāi)業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開(kāi)業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬(wàn)現(xiàn)金,2024年又一筆2萬(wàn)現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車(chē)輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫(kù)存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營(yíng)業(yè)外收入合適,還是實(shí)收資本合適)
我公司因?yàn)橛泻贤m紛,律師讓提供某個(gè)員工的社保證明,該怎么提供
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來(lái),發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨(dú)放著,是24年7月份開(kāi)的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個(gè)錢(qián)已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨(dú)放著,我怎么查她24年有沒(méi)有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒(méi)開(kāi)戶呢,3月下旬開(kāi)業(yè),有個(gè)員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
員工聚餐直接記去管理費(fèi)用福利費(fèi),還是要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)核算?
我根據(jù)外賬會(huì)計(jì)23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報(bào)表會(huì)差個(gè)93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會(huì)和外賬會(huì)計(jì)給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個(gè)93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價(jià)值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?