不可以的,只能購買方開紅字信息表。
我是銷售方,我開出的專票數(shù)字有誤,對(duì)方未抵扣,但以跨月,需要紅沖發(fā)票嗎? 紅沖發(fā)票需要購買方上傳紅字信息表嗎?
開紅字發(fā)票對(duì)方已經(jīng)抵扣,紅字信息表是購買方填寫,紅字信息表發(fā)給銷售方,由發(fā)票是銷售方開具嗎
老師,銷售方開出的跨月專票需要紅沖,購買方已抵扣,是購買方開出紅字信息表,銷售方來開負(fù)數(shù)發(fā)票嗎?
我司是銷售方,跨月沖紅,對(duì)方已抵扣,可以由銷售方填紅字信息表嗎?
銷售方有一張跨年發(fā)票需要部分紅沖,購買方已經(jīng)抵扣。紅字信息確認(rèn)單可以由銷售方發(fā)起嗎?
在稅務(wù)稽查中,增值稅申報(bào)收入與企業(yè)所得稅申報(bào)收入之間的不一致經(jīng)常受到關(guān)注。導(dǎo)致這種差異的可能原因有哪些?
支付工資和收回個(gè)人社保的會(huì)計(jì)分錄
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市購買的擴(kuò)音器會(huì)計(jì)分錄怎么做
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市去購蔬菜發(fā)生的飯費(fèi)住宿會(huì)計(jì)分錄怎么做
小規(guī)模納稅人可以收一般納稅人的發(fā)票嗎
以前年度電費(fèi)單今年收到,如何作會(huì)計(jì)分錄
財(cái)管31題怎么做,謝謝
老師,供應(yīng)商是一般納稅人稅率是13%,我給他委外加工,加工費(fèi)稅率是多少,如果不是一般納稅人又是多少加工費(fèi)的
老師,我北京的企業(yè),我想要公示我的實(shí)際經(jīng)營地址,請(qǐng)問怎么操作
請(qǐng)問小規(guī)模納稅人6月開具的數(shù)字電子普票忘記入賬,可以在7月補(bǔ)入賬嗎?
紙質(zhì)發(fā)票,購買方填完紅字信息表之后,我們銷售方需要怎么操作,之前沒弄過,麻煩老師指導(dǎo)下
銷方操作流程: 一. 點(diǎn)擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點(diǎn)擊屏幕中間導(dǎo)航圖內(nèi)的【發(fā)票填開】; 三. 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】;四. 點(diǎn)擊上方的【紅字】; 五. 選擇【下載開具】; 六. 輸入信息表編號(hào),然后點(diǎn)擊【下一步】; 七.輸入對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票的代碼和號(hào)碼,然后點(diǎn)擊【下一步】; 八.核對(duì)發(fā)票內(nèi)容,重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值; 九.最后點(diǎn)擊右上角【打印】,打印出發(fā)票即可。
這個(gè)是不是需要購買方填完紅字信息表之后,我這邊才顯示可以開具紅字發(fā)票,我剛在稅控盤試了下沒看到開具紅字發(fā)票這一欄
你好,打開這個(gè)藍(lán)字發(fā)票,上面有沒有負(fù)數(shù)或者是紅字開具
看到了,有一個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票,那就是開具完負(fù)數(shù)發(fā)票是,需要購買方開具的紅字信息表發(fā)給我,我這邊上傳,這樣才可以開具負(fù)數(shù)發(fā)票是吧?
你可以下載試一下的,直接下載開具你看下,他不給你傳過來,你能下載上吧,只要下載上來就可以。
是這里的審核下載那個(gè)嗎?
對(duì)的,是的,是這么做的。
老師,要沖紅的發(fā)票,原票面比如說是30萬,我們想要沖6萬,不沖全部的金額,開具6萬的紅字發(fā)票這樣可以嗎?
你好,專票可以的,普通發(fā)票不行。
以前年度的,跨年也可以吧?
可以的,可以這么做的,關(guān)鍵是這個(gè)購買方認(rèn)證了吧,需要購買方認(rèn)證才行,要不整個(gè)發(fā)票購買方?jīng)]法認(rèn)證。