是的,已抵扣的專(zhuān)票需要紅沖的,由購(gòu)貨方開(kāi)具紅字信息表交給銷(xiāo)貨方開(kāi)紅字發(fā)票
購(gòu)買(mǎi)已認(rèn)證,開(kāi)出的紅字信息表給銷(xiāo)售方,銷(xiāo)售方開(kāi)出負(fù)數(shù)發(fā)票,負(fù)數(shù)發(fā)票需要給購(gòu)買(mǎi)方嗎?
購(gòu)買(mǎi)方已抵扣的專(zhuān)票,紅字信息表是購(gòu)買(mǎi)方開(kāi),負(fù)數(shù)發(fā)票是銷(xiāo)售方開(kāi)嗎
我是銷(xiāo)售方,我開(kāi)出的專(zhuān)票數(shù)字有誤,對(duì)方未抵扣,但以跨月,需要紅沖發(fā)票嗎? 紅沖發(fā)票需要購(gòu)買(mǎi)方上傳紅字信息表嗎?
老師,銷(xiāo)售方開(kāi)出的跨月專(zhuān)票需要紅沖,購(gòu)買(mǎi)方已抵扣,是購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)出紅字信息表,銷(xiāo)售方來(lái)開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票嗎?
如果發(fā)票已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,購(gòu)買(mǎi)方也可以直接開(kāi)具紅字信息表然后自己開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票嗎,不是需要購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)紅字信息表給銷(xiāo)售方,由銷(xiāo)售方紅沖發(fā)票再給購(gòu)買(mǎi)方嗎
八級(jí)軍殘證掛在工作單位,我個(gè)人和公司會(huì)得到哪些好處
新接手的公司,之前做過(guò)固定資產(chǎn)也沒(méi)有發(fā)票,可以不折舊,不管它嗎?就當(dāng)沒(méi)有
老師,問(wèn)一下,記賬附的附件,一部分銷(xiāo)售附出庫(kù)單,一部分銷(xiāo)售用的是雙方結(jié)算單,不附出庫(kù)單,這樣合理嗎?有風(fēng)險(xiǎn)不?
老師6月建內(nèi)賬,銀行存款和庫(kù)存現(xiàn)金按6月初實(shí)際記賬的,6月以前的營(yíng)業(yè)收入收銀行存款的怎么入賬?
老師請(qǐng)教一下該怎么理解?完全蒙圈了
老師未分配利潤(rùn)是股權(quán)變更的收入嗎
小規(guī)模納稅人向個(gè)人支付勞務(wù)費(fèi)如何做分錄?
企業(yè)為增資擴(kuò)股,收到外部機(jī)構(gòu)投入的資本時(shí),為什么是計(jì)入實(shí)收資本科目,而不是計(jì)入股本科目呢,兩個(gè)會(huì)計(jì)科目有什么區(qū)別呢?
老師,物業(yè)公司,實(shí)際工作中,如果很多業(yè)主欠物業(yè)費(fèi),那么是否按照實(shí)際收款的物業(yè)費(fèi)申報(bào)增值稅,那些未繳納的待繳納后申報(bào)增值稅
老師,你好,我公司把我開(kāi)了,稅務(wù)那塊客戶開(kāi)票我開(kāi)出去了,合同客戶一直沒(méi)蓋章回傳,請(qǐng)問(wèn)交接時(shí)備注清楚我已經(jīng)催客戶回傳蓋章,客戶沒(méi)蓋章,這樣交接,以后稅務(wù)查到了會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
好的,開(kāi)完要把負(fù)數(shù)發(fā)票給到購(gòu)貨方嗎?
是的呢,開(kāi)完自己留一聯(lián),剩下的給購(gòu)貨方
好的,謝謝
不客氣呢,工作順利