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以前年度電費(fèi)單今年收到,如何作會計(jì)分錄

2025-07-27 12:25
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-27 12:26

您好,前面年度做了暫會沒有?

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你好 借:銀行存款 貸:管理費(fèi)用---工會會費(fèi)
2022-10-20
同學(xué)您好,當(dāng)年未做收入,是做了“其他應(yīng)付款”入賬是嗎?如果是這樣的話,本年分錄為: 借:其他應(yīng)付款 貸:財(cái)政撥款收入 借:資金結(jié)存-貨幣資金 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入
2022-01-13
你好以前年度損益調(diào)整,貸其他應(yīng)付款,借未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整,
2021-06-23
你上年度也是計(jì)入了損益,今年沒必要調(diào)整了
2020-09-08
你好,當(dāng)時錢支付了嗎?分錄怎么做的?
2023-03-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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