您好,一般是納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間不一致,申報(bào)口徑不一致,視同銷售的口徑不一致
關(guān)于稅收評(píng)估預(yù)警之一 一、增值稅收入與企業(yè)所得稅收入不一致預(yù)警 一般情況下增值稅申報(bào)收入和企業(yè)所得稅申報(bào)收入應(yīng)一致,一但差異超過10%會(huì)預(yù)警。 請(qǐng)問老師:如果企業(yè)年末發(fā)生預(yù)收款并提前開發(fā)票但未有應(yīng)稅行為,那么就會(huì)出現(xiàn)增值稅收入高于企業(yè)所得稅收入,而且這種情況并不少見,總不能把預(yù)收全轉(zhuǎn)收入吧?上述情況(兩稅收入不一致)實(shí)際中有和風(fēng)險(xiǎn)?謝謝
您好老師,收到電子稅務(wù)局涉稅風(fēng)險(xiǎn)提醒:可能存在所得稅收入與增值稅銷售申報(bào)不一致,增值稅銷售額大于企所稅年報(bào)A100000營(yíng)業(yè)收入,差額32萬多,請(qǐng)教老師可能是什么原因?
老師,稅務(wù)局的增值稅額和我賬面利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入金額不一致,導(dǎo)致申報(bào)企業(yè)所得稅金額和稅務(wù)局提示的免稅銷售額有差異,最終我是按照我的來申報(bào)的,這種情況有沒有問題?
老師你好,昨天稽查局來說:2021年增值稅計(jì)稅銷售額與企業(yè)所得稅營(yíng)業(yè)收入差異較大。 這讓我很不明白為什么會(huì)這樣說的,企業(yè)所得稅申報(bào)表A表的營(yíng)業(yè)收入是根據(jù)增值稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)填寫的,而且增值稅申報(bào)表上的數(shù)據(jù)跟我開票出去數(shù)據(jù)是一致的。現(xiàn)在要是解釋怎樣來處理解釋呢?
我公司是外貿(mào)企業(yè),2024年所得稅匯算時(shí)提示出口報(bào)關(guān)單出口人民幣收入和所得稅稅務(wù)申報(bào)收入不一致,但是我在海關(guān)上都一一核對(duì)了,不存在未申報(bào)的收入,也沒有前后年度收入申報(bào)差異,沒有退貨等,那是什么原因
老師,公司團(tuán)建,對(duì)方開發(fā)票給我們應(yīng)該開什么內(nèi)容?
老師,一勞務(wù)工之前跟我們公司簽的勞務(wù)合同,現(xiàn)在他想換一種方式,叫一家勞務(wù)公司跟我們公司簽合同(這個(gè)應(yīng)該要簽什么合同),然后這家公司開什么發(fā)票給我們呢?幾個(gè)點(diǎn)的稅
您好,老師,農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除的政策還有嗎?
公司轉(zhuǎn)賬5萬投資別的公司,怎么記分錄
老師,您好,請(qǐng)問員工開自己車為公司辦事產(chǎn)生的過路費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅單位可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?過路費(fèi)電子發(fā)票上有員工車的車牌。
好幾年沒有完成繼續(xù)教育了,可以報(bào)名中級(jí)會(huì)計(jì)老師嗎
老師,想注冊(cè)個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,做建筑和裝修裝飾,能注冊(cè)成個(gè)體戶嗎。還是需要注冊(cè)成公司
想問一下,投房的折舊按年數(shù)總和法計(jì)提,那稅務(wù)折舊是按平均年限提為什么不按總和法? 會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)押題第一套第五綜合題的第六小題
老師,生產(chǎn)企業(yè)這個(gè)月不小心報(bào)了免抵,下個(gè)月不想交附加稅怎么辦。
老師我們單位安裝的光伏發(fā)電,白天用的光伏電,晚上用的國(guó)網(wǎng)電,電用在兩個(gè)項(xiàng)目上,這怎么分?jǐn)偝杀?/p>