你好,按照折舊金額的兩倍。
老師,高新技術(shù)企業(yè)第四季度新購(gòu)置固定資產(chǎn),加計(jì)扣除100%這個(gè)政策,我家計(jì)算器比如說是12月開的發(fā)票,折舊在來(lái)年1月,可以享受這個(gè)政策嗎
2022年申報(bào)預(yù)繳第四季度企業(yè)所得稅有加計(jì)扣固定資產(chǎn)(高新技術(shù)企業(yè)2022年10-12月購(gòu)入固定資產(chǎn)可以加計(jì)扣除),匯算清繳怎么才能體現(xiàn)固定資產(chǎn)加計(jì)扣除呀?
2022年申報(bào)預(yù)繳第四季度企業(yè)所得稅有加計(jì)扣固定資產(chǎn)(高新技術(shù)企業(yè)2022年10-12月購(gòu)入固定資產(chǎn)可以加計(jì)扣除),匯算清繳怎么才能體現(xiàn)固定資產(chǎn)加計(jì)扣除呀?
高新技術(shù)企業(yè),2022年第四季度固定資產(chǎn)加計(jì)扣除,這個(gè)是發(fā)票的金額加計(jì)扣除,還是按折舊的2倍加計(jì)扣除啊
高新技術(shù)企業(yè)在2022年第四季度購(gòu)買500萬(wàn)以下固定資產(chǎn)可一次性扣除并加計(jì)扣除,固定資產(chǎn)發(fā)票都是在2022年第四季度的,有兩個(gè)問題:固定資產(chǎn)入賬可以在2023年嗎?沒在2022年入賬的可一次性扣除嗎?
老師,那如果先交了房租沒有開收據(jù)只有銀行回單,是不是先做其他應(yīng)收款后面收到發(fā)票再做費(fèi)用沖減其他應(yīng)收款
老師先交房租收到了收據(jù),后面開發(fā)票,做賬是先按收據(jù)直接做費(fèi)用然后收到發(fā)票附后面,還是先按銀行回單做其他應(yīng)收款,收到發(fā)票再做費(fèi)用沖減其他應(yīng)收款
老師,問一下個(gè)體戶季度開票超過9萬(wàn)所得稅稅率是多少,具體怎么計(jì)算的,比如開票10萬(wàn)
老師我有一個(gè)公司現(xiàn)在要年報(bào)退稅一萬(wàn)二 我不想退 有啥辦法
老師,小規(guī)模一月的開票額度只有10萬(wàn)嗎?
你好,本企業(yè)需要給工貿(mào)局來(lái)一張關(guān)于資金獎(jiǎng)補(bǔ)的發(fā)票需要怎么開具
請(qǐng)問老師待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是什么意思呢
勞務(wù)派遣公司,差額征稅。小型微利企業(yè),年度匯算清繳中應(yīng)付職工薪酬怎么填?有部分工資是用工單位代發(fā),有部分工資是公司自己發(fā)的。還有管理人員工資是公司發(fā)的。應(yīng)該填哪個(gè)數(shù)呀
24年有補(bǔ)交印花稅,還有滯納金,滯納金走了以前年度損益科目,25年所得稅匯算,滯納金需要調(diào)增嗎?理由是什么
企業(yè)為員工承擔(dān)屬于個(gè)人部分的社保需要納稅調(diào)增嗎沒有做在工資里面,在哪個(gè)表調(diào)
不是,老師,允許當(dāng)年一次性全額在計(jì)算應(yīng)納稅所得額是扣除,并允許100%加計(jì)扣除
這句話什么意思,可以舉例嗎,固定資產(chǎn)100萬(wàn),
你好!如果你固定資產(chǎn)一次全額扣除,就是200萬(wàn)了
那你剛剛說的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除是啥意思,也是這個(gè)政策嗎
你好!這個(gè)就是加計(jì)扣除了。你這個(gè)固定資產(chǎn)要用于研發(fā)才可以
你好!如果你固定資產(chǎn)一次全額扣除,就是200萬(wàn)了,這個(gè)在資產(chǎn)折舊與攤銷表里怎么填
你好!這個(gè)就是加計(jì)扣除了。你這個(gè)固定資產(chǎn)要用于研發(fā)才可以,這個(gè)也是第四季度加計(jì)扣除嗎
?你好,是的,在第四季度或者匯算清繳的時(shí)候。
你好!如果你固定資產(chǎn)一次全額扣除,就是200萬(wàn)了,這個(gè)在資產(chǎn)折舊與攤銷表里怎么填
https://www.shui5.cn/article/f0/18449.html 你好,你可以看看這個(gè)。