?你好,是的,這個不用管差額的。
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤-期末未分配利潤的金額跟利潤表凈利潤相差2933.75,這個數(shù)剛好是20年匯算清繳交的企業(yè)所得稅,已經(jīng)計(jì)提并且結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤了,怎么會差額?
小貸公司用企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則。匯算需要補(bǔ)交所得稅1萬。21年匯算凈利潤需要調(diào)減1萬。 22年資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期初數(shù)據(jù)也做修改調(diào)減1萬元。 后果:22年第一季度資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末-期初-調(diào)減的1萬=22年第一季度利潤表的凈利潤。 這樣填報(bào)表對么?
老師,我22年未分配利潤期末-期初=-290108.33-213295.34=-503403.67,利潤表凈利潤=-501364.74,差額2038.96是21年的企業(yè)所得稅,這個我匯算清繳的時(shí)候22年的三表就按照這樣填不管這個差額么
老師,我22年未分配利潤期末-期初=-290108.33-213295.34=-503403.67,利潤表凈利潤=-501364.74,差額2038.96是21年的企業(yè)所得稅,這個我匯算清繳的時(shí)候22年的三表就按照這樣填不管這個差額么
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,匯算清繳時(shí)繳納的企業(yè)所得稅,應(yīng)該是計(jì)入利潤分配未分配利潤對吧?這樣上年末的未分配利潤加上當(dāng)年的凈利潤就不等于期末的未分配利潤了,這個報(bào)稅時(shí)應(yīng)該如何填表啊?
老師,兼職工資做在工資表里面不買社保,有沒有問題,是不是還要簽個合同啊,然后要交個稅的話,個人肯定不想交嘛,那這一部分稅是怎么給個人呢?
電子稅務(wù)局能查到對應(yīng)單品可開票的庫存數(shù)量嗎
老師,什么樣的企業(yè)可以收承兌匯票呢
您好,老師我們公司是一般納稅人,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,2024年6月成立,現(xiàn)在匯算清繳的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)第三季度銷售收入成本結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候按含稅價(jià)計(jì)算了,因?yàn)橹皼]有進(jìn)銷存按采購合同單價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)了,還有工資多記了355元,財(cái)務(wù)報(bào)表跟年報(bào)都申報(bào)了,現(xiàn)在匯算清繳還沒申報(bào),怎么處理啊
老師好,比如五月的發(fā)票現(xiàn)因?yàn)槲逶聸]完,只能勾選不能確認(rèn)是嗎?那我勾選了,沒確認(rèn),對方能直接紅沖嗎?還是需要我方確認(rèn)才能紅沖?
傭金最多是五個點(diǎn)吧?開傭金的發(fā)票要交什么稅呀?
我是小規(guī)模企業(yè),我收到未開票的收入100元,怎么做會計(jì)分錄各多少
之前車已經(jīng)計(jì)入固資了,也計(jì)提了折舊,后來車被撞了,收到了保險(xiǎn)公司跟拍賣公司賠付的車款,這個怎么做賬呢,是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
老師,比如說辦公室衛(wèi)生,兼職有年齡要求嗎?比如說老板的媽媽70多歲,可以做嗎?個稅怎么交
無形資產(chǎn)預(yù)期不能為企業(yè)帶來經(jīng)濟(jì)利益的,企業(yè)應(yīng)當(dāng)將其賬面價(jià)值轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益的會計(jì)分錄怎么寫呢
這個差額就是匯算清繳時(shí)候的企業(yè)所得稅,這個為啥會有差額,我不理解
?你好,你是說22年做匯算要交這個稅嗎