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老師,我22年未分配利潤期末-期初=-290108.33-213295.34=-503403.67,利潤表凈利潤=-501364.74,差額2038.96是21年的企業(yè)所得稅,這個我匯算清繳的時(shí)候22年的三表就按照這樣填不管這個差額么

2023-05-15 11:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-15 11:08

?你好,是的,這個不用管差額的。

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快賬用戶8261 追問 2023-05-15 11:22

這個差額就是匯算清繳時(shí)候的企業(yè)所得稅,這個為啥會有差額,我不理解

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齊紅老師 解答 2023-05-15 11:25

?你好,你是說22年做匯算要交這個稅嗎

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同學(xué)你好 對的 是這樣的
2023-05-15
?你好,是的,這個不用管差額的。
2023-05-15
你好,是的,是這樣的?
2021-05-28
你好,匯算清繳補(bǔ)交所得稅之后,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的勾稽關(guān)系是 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計(jì)—匯算清繳補(bǔ)交所得稅 符合這個關(guān)系,就不需要調(diào)整的?
2021-08-21
同學(xué)你好 這個是可以的
2021-01-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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