你好你如果沒(méi)有開過(guò)發(fā)票,現(xiàn)在退回來(lái)可以不用去開了。

老師好, 1.請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)做賬的話怎么確認(rèn)收入?是根據(jù)所開的發(fā)票確認(rèn)收入嗎? 2.為什么會(huì)有無(wú)票收入,遇到無(wú)票收入怎么做賬?開的收據(jù)算是無(wú)票收入嗎? 3.比如20年6月開出的發(fā)票也發(fā)貨了600件產(chǎn)品,21年6月部分退回,退回了11件產(chǎn)品,那我們會(huì)計(jì)是不是要給對(duì)方開100件產(chǎn)品的部分退貨的紅字發(fā)票?另外此時(shí)應(yīng)該怎么做部分退貨的會(huì)計(jì)分錄呢?
老師好, 1.請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)做賬的話怎么確認(rèn)收入?是根據(jù)所開的發(fā)票確認(rèn)收入嗎? 2.為什么會(huì)有無(wú)票收入,遇到無(wú)票收入怎么做賬?開的收據(jù)算是無(wú)票收入嗎? 3.比如20年6月開出的發(fā)票也發(fā)貨了600件產(chǎn)品,21年6月部分退回,退回了11件產(chǎn)品,那我們會(huì)計(jì)是不是要給對(duì)方開100件產(chǎn)品的部分退貨的紅字發(fā)票?另外此時(shí)應(yīng)該怎么做部分退貨的會(huì)計(jì)分錄呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們出口一批貨,要做出口退稅的,2023年2月出口貨物報(bào)關(guān)單上金額是200萬(wàn)元,但是沒(méi)有開出口發(fā)票,到了現(xiàn)在四月份了還沒(méi)開出口發(fā)票,稅務(wù)要我們開出口發(fā)票才可以出口退稅,請(qǐng)問(wèn)我們現(xiàn)在做3月份的1-3月的賬是這批出口貨物報(bào)關(guān)單,但是沒(méi)有出口發(fā)票,該怎么做這筆分錄呢?
2月對(duì)賬,2月開了發(fā)票(發(fā)票號(hào):2776),有一個(gè)規(guī)格型號(hào)錯(cuò)了,4月紅沖掉重新開了正確的型號(hào)(發(fā)票號(hào):806),3月對(duì)賬,開3月發(fā)票,有60個(gè)退貨的(2月返工回來(lái),3月重新發(fā)貨,3月對(duì)賬開M16380這個(gè)規(guī)格),現(xiàn)在需要紅沖掉那60個(gè)退貨的,但是2776這張發(fā)票已經(jīng)紅沖了,但是退貨的那60個(gè)正好開在2776這張發(fā)票上,現(xiàn)在要保證對(duì)方財(cái)務(wù)能對(duì)2月份的賬,(對(duì)方財(cái)務(wù)未抵扣),請(qǐng)問(wèn)怎么解決
你好,2月出的貨,3月份退回,怎么在增值稅發(fā)票上顯示退貨開發(fā)票呢,3月的對(duì)賬單里沒(méi)有這個(gè)部件的,要開退貨部件顯示在發(fā)票上
貸款,餐飲,居民日常服務(wù),娛樂(lè)服務(wù)為什么開普票
如果按交稅開票和未開票那個(gè)交稅少過(guò)
老師,這里的面80000平方米,不用換算成8萬(wàn)嗎?
轉(zhuǎn)入注冊(cè)資金和贖回理財(cái)產(chǎn)品 兩個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
個(gè)人獨(dú)資點(diǎn)填報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動(dòng)填還是自動(dòng)出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請(qǐng)問(wèn)退貨的是需要跟正常采購(gòu)的發(fā)票分開來(lái)開具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購(gòu)的平均價(jià)要低。請(qǐng)問(wèn)這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對(duì)吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請(qǐng)老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過(guò)第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過(guò)二手交易市場(chǎng)賣掉了公司的車,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒(méi)有顯示買賣的金額,我公司也沒(méi)有開過(guò)發(fā)票。問(wèn)題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問(wèn)題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營(yíng)業(yè)收入是否要保持一致。問(wèn)題3賣車的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來(lái)款,借款怎么做分錄

