原分錄紅沖3月的就是
你好老師,5月份一張普票開錯了,6月份沖紅的,需要寫分錄嗎
老師。你好,我們9月份開錯了一張發(fā)票,10月份才紅沖,9月已經(jīng)入賬,紅沖的發(fā)票給需要給對方嗎?
老師你好,紅沖發(fā)票的分錄怎么做的?11月開的發(fā)票已經(jīng)做賬了,12月份沖紅需要做賬嗎?
老師您好,我在3月份開了一張電子普通發(fā)票,結(jié)果在4月份給沖紅了,能做作廢4月份沖紅的發(fā)票嗎,客戶已經(jīng)在3月份報了發(fā)票了
老師你好,3月份發(fā)票開錯,4月份沖紅了,還需要做會計分錄嗎?
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?