你好,之前藍(lán)字發(fā)票對(duì)方有入賬嗎??
客戶開給我們的8月份普通發(fā)票,已經(jīng)入賬,現(xiàn)在要對(duì)方紅沖掉,發(fā)票9月份已經(jīng)入賬,如果對(duì)方紅沖,元件要還給對(duì)方嗎
老師。你好,我們9月份開錯(cuò)了一張發(fā)票,10月份才紅沖,9月已經(jīng)入賬,紅沖的發(fā)票給需要給對(duì)方嗎?
你好老師,我9月份紅沖了8月月份一張發(fā)票,8月份已經(jīng)交稅了,9月份紅沖了從開,9月份不用再交稅了吧
老師,對(duì)方9月份給我們開錯(cuò)了發(fā)票,10月份開了紅字的,需不需要把開錯(cuò)的和紅字發(fā)票寄給我們?
老師,您好,10月份沖紅一張9月份的普票,這個(gè)銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票需要給對(duì)方嗎
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的。現(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做?。考偃?借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
微信掃碼加老師開通會(huì)員
有入賬的
你好,那紅沖的發(fā)票就需要給對(duì)方的
我們是小規(guī)模2聯(lián)發(fā)票,給對(duì)方幾聯(lián)
你好,小規(guī)模2聯(lián)發(fā)票,給對(duì)方第二聯(lián)?
嗯嗯,要是對(duì)方?jīng)]有入賬的話,是不是就不用給對(duì)方了,然后把開錯(cuò)的發(fā)票拿回來就可以嗎?
你好,是的,是這樣的