您好,是多折舊了么,A105080表2列是實(shí)際折舊,5列減了這個(gè)多提的的金額填入
老師好,請(qǐng)問企業(yè)所得稅匯算清繳的問題,2021年工資我多計(jì)提了,2022年實(shí)際發(fā)放的時(shí)候我賬上處理把多計(jì)提的沖回再重新做分錄了,做2021年的匯算清繳的時(shí)候把多計(jì)提的調(diào)增了,在2022年匯算清繳要不要再調(diào)減呢。
老師,匯算清繳固定資產(chǎn)折舊調(diào)整那個(gè)表怎么填列,去年匯算清繳把固定資產(chǎn)一次性計(jì)提了折舊,今年要調(diào)增
老師,我司是高企,去年四季度,固定資產(chǎn)一次性扣除、加計(jì)扣除,這個(gè)在2022年匯算清繳時(shí)候,要調(diào)增,或者調(diào)減么?還是說(shuō)把四季度的一樣的數(shù)據(jù)放在匯算清繳里?
老師,租入固定資產(chǎn)2022年沒攤銷,然后再2023年補(bǔ)提了6萬(wàn)做以前年度調(diào)整損益,結(jié)轉(zhuǎn)了未分配利潤(rùn)。老師想問一下 ,2023年做2022年所得稅匯算清繳,需要在納稅調(diào)減6萬(wàn)嗎? 在匯算清繳里面怎么填寫呢(樸老師勿答)
老師,我司是高企,去年四季度,固定資產(chǎn)一次性扣除、加計(jì)扣除,這個(gè)是2022稅收優(yōu)惠,那么在現(xiàn)在進(jìn)行2022年匯算清繳時(shí)候,要調(diào)增或者調(diào)減么?還是說(shuō)把四季度的一樣的數(shù)據(jù)放在匯算清繳里,在明年匯算清繳里再調(diào)整?
老師,假設(shè)我開回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
是的老師,多折舊了,那賬還用調(diào)整嗎
您好,賬不用調(diào)的,如果有涉及到補(bǔ)所得稅有個(gè)分錄(數(shù)據(jù)忽略哈) 1、借:利潤(rùn)分配 3662.56 貸:以前年度損益調(diào)整3662.56 2、借:以前年度損益調(diào)整?3662.56 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 3662.56 3、借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 3662.56 貸:銀行存款 3662.56