你好;? 你要調(diào)增處理的 ;這個(gè) 學(xué)堂有這個(gè)課程的;? 專門講解一次性稅前扣除的問題;? ??
老師好,請(qǐng)問在4月所得稅匯算清繳的時(shí)候把固定資產(chǎn)一次性扣除了,現(xiàn)在每季度申報(bào)所得稅的時(shí)候需要調(diào)整嗎,還是到明年匯算清繳時(shí)再一次性調(diào)整呢
老師,稅法說固定資產(chǎn)可以一次性扣除了,那是在季度申報(bào)所得稅的時(shí)候一次性調(diào)整還是在匯算清繳的時(shí)候調(diào)呢?
老師好,高新企業(yè)第四季度自建的固定資產(chǎn)可享有一次性全額扣除,并加計(jì)100%扣除。為避免以后每年還調(diào)增折舊的麻煩,可以在匯算清繳時(shí),只選擇加計(jì)扣除嗎?
我們是高新技術(shù)企業(yè)二二年第四季度購(gòu)進(jìn)的固定資產(chǎn)在企業(yè)所得稅年度匯算清繳時(shí)可以一次性扣除,且可加計(jì)扣除是什么意思?請(qǐng)問
老師,我司是高企,去年四季度,固定資產(chǎn)一次性扣除、加計(jì)扣除,這個(gè)在2022年匯算清繳時(shí)候,要調(diào)增,或者調(diào)減么?還是說把四季度的一樣的數(shù)據(jù)放在匯算清繳里?
老師請(qǐng)問,24年的賬有未結(jié)轉(zhuǎn)損益就結(jié)賬了,導(dǎo)致報(bào)表試算不平衡,現(xiàn)在是要返結(jié)轉(zhuǎn)到24年去結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎,那報(bào)表是不是都要更改了
老師我們公司是建筑工程分公司,現(xiàn)在公司要注銷了,但是未分配利潤(rùn)金額比較大,而且還有成本沐沒結(jié)轉(zhuǎn),未分配利潤(rùn)和成本數(shù)據(jù)差不多,為什么會(huì)成本這么多呢?因?yàn)橹拔依麧?rùn)做的太高了,其實(shí)我應(yīng)該要多結(jié)轉(zhuǎn)一些成本?現(xiàn)在要如何處理這二個(gè)數(shù)據(jù)?
托育機(jī)構(gòu)政府撥的款項(xiàng) 但是文件有規(guī)定科目 這個(gè)科目我是收到他們的款項(xiàng)做他們規(guī)定的收入還是我們收孩子的費(fèi)用做這個(gè)科目 不太明白?
和別人的借款當(dāng)年 要還么
老師,公司租房用于辦公及倉(cāng)庫(kù),但又有一家公司跟我們租了一部分去,請(qǐng)問房東怎么給我們開租金發(fā)票?我們?cè)趺唇o那家公司開發(fā)票
你好,老師,員工工資6000,扣完社保個(gè)人部分是5500多,都超了5000。個(gè)稅是根據(jù)6000基數(shù)繳納,還是5500多基數(shù)繳納
小微企業(yè)確認(rèn)條件有哪些,享受什么稅收優(yōu)惠政策呢?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種,稅率是多少?
老師您好,有個(gè)問題需要咨詢,公司主營(yíng)不是車輛出租,內(nèi)部關(guān)聯(lián)單位來公司辦理業(yè)務(wù),使用公司車輛,關(guān)聯(lián)單位給公司交的用車費(fèi)用,請(qǐng)問是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入嗎?然后再繳納增值稅,還需給對(duì)方開發(fā)票嗎?二百多元是不是開收據(jù)也可以呢?因?yàn)閷儆诹阈侵С龅陀谖灏僭?/p>
如果一個(gè)月銷售額400萬(wàn),毛利8%左右,需要多少費(fèi)用
老師,匯算清繳就調(diào)增?豈不是沒享受的意思么??jī)?yōu)惠不是寫的,可以在四季度預(yù)交或者年度匯算清繳享受
你好; 匯算會(huì)涉及的;? 如果當(dāng)你稅會(huì)產(chǎn)生差異才要調(diào)整的 在匯算清繳的時(shí)候調(diào)整就可以??
老師,你是不知道么?感覺你說的跟沒說一樣
我是在給你說怎么操作; 比如你 一個(gè)電子產(chǎn)品; 正常按不低于3年折舊 ; 你如果一次性稅前扣除了; 那就有稅會(huì)差異;? 就會(huì) 有調(diào)整金額的
老師我問的不是單純的一次性扣除,是四季度的優(yōu)惠政策,高企在去年四季度購(gòu)買的設(shè)備,可以一次性扣除并且加計(jì)扣除
你好; 這個(gè)是可以的;? 你自己在報(bào)4季度申報(bào)表你 去享受加計(jì)扣除 和一次性扣除即可??