同學(xué)你好,紅沖發(fā)票時(shí),借:應(yīng)收賬款,負(fù)數(shù),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),負(fù)數(shù)。算4月份留抵。
4月份收了一張發(fā)票,進(jìn)項(xiàng),上個(gè)財(cái)務(wù)做的是借:研發(fā)支出,應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,貸,其他應(yīng)付款,然后4月份抵扣了這張票,當(dāng)時(shí)月底做了一個(gè)轉(zhuǎn)出,借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng),貸了應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣,7月沖紅這個(gè)票,怎么做分錄?
我們是購(gòu)買方,原發(fā)票已抵扣,現(xiàn)要退貨,3月份我們開了紅字信息表,但供應(yīng)商4月份才開出紅字票,我們已經(jīng)在3月份進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了(系統(tǒng)里生成的)賬務(wù)上做了紅沖處理,這張4月份的票能放在3月份的賬本里嗎?
我方3月份開了一張專票,4月初認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng),抵扣了3月的銷項(xiàng)。4月又紅沖了3月的那張專票(對(duì)方?jīng)]抵扣,取消了這筆業(yè)務(wù)),那個(gè)進(jìn)項(xiàng)就留底了,怎么寫分錄?留底的是算5月份還是4月份的賬務(wù)?謝謝老師
一般納稅人從4月份有開一張進(jìn)項(xiàng)票,沒(méi)有銷項(xiàng),但是六月底有開銷項(xiàng),而且抵扣了一張4月份的進(jìn)項(xiàng)票,那我4月份的賬務(wù)是怎么處理,分錄要怎么寫
老師你好 問(wèn)你個(gè)問(wèn)題 我們公司4月份升級(jí)為一般納稅人 4月份有開一張進(jìn)項(xiàng)票稅額5880.15 然后4月份沒(méi)有銷項(xiàng) 到六月份開了銷項(xiàng)出去稅額是2300.88 而且這張4月的進(jìn)項(xiàng)票我在6月底做了抵扣 那我四月份的賬務(wù)是怎么處理呢 六月又是怎么處理呢
老師您好,請(qǐng)問(wèn)公司去年12月開戶,銀行1月開戶,現(xiàn)在銀行說(shuō)長(zhǎng)時(shí)間賬戶不動(dòng)要封賬戶,這個(gè)需要?jiǎng)淤~一下,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)需要誰(shuí)讓賬戶里轉(zhuǎn)賬合適呢?
采購(gòu)辦公用品和生產(chǎn)線上的零星部件,可以不帶發(fā)票嗎?現(xiàn)在審核單據(jù)沒(méi)發(fā)票給不給過(guò)
請(qǐng)問(wèn)研發(fā)新產(chǎn)品的模具5萬(wàn)多元、是一次性做研發(fā)費(fèi)用還是計(jì)入固定資產(chǎn)、按折舊金額計(jì)入研發(fā)費(fèi)用?
收到工會(huì)經(jīng)費(fèi)返還,怎么做賬
12月20日,庫(kù)管部收到從石家莊西圣有限公司購(gòu)買的包裝箱,驗(yàn)收入庫(kù)是發(fā)現(xiàn)少了5個(gè),其他均已驗(yàn)收入庫(kù)。經(jīng)查實(shí),確實(shí)是供應(yīng)商少發(fā),供應(yīng)商承諾下個(gè)月初將5個(gè)剩余的包裝物發(fā)貨。應(yīng)收70,實(shí)收65,單價(jià)30,金額1950,會(huì)計(jì)分錄,一張憑證
老師,公司經(jīng)營(yíng) 地址已在工商那邊變更,但稅務(wù)還沒(méi)申請(qǐng)變更,不過(guò)我登錄稅務(wù)系統(tǒng)查看地址已經(jīng)變?yōu)樾碌刂妨?,但稅局還是原來(lái)的,請(qǐng)問(wèn)如果我想開專票的話,地址應(yīng)該是原來(lái)的還是新的?
老師,貸款利息支出是不是只能開普票回來(lái),不能開專票,開了專票也不能抵扣
老師 您好~咨詢下,收到通訊服務(wù)費(fèi)電子普票,上面稅額* 發(fā)票金額就一個(gè)。公司作為一般納稅人,這種普票怎么報(bào)銷處理?
老師,一般問(wèn)年度納稅額指的是總繳納金額嗎?包含企稅、增值稅、印花稅、個(gè)稅對(duì)嗎
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶公戶上的40萬(wàn)轉(zhuǎn)給其他個(gè)人,不用開票以后也不用還,這個(gè)在稅務(wù)上有問(wèn)題嗎
留底的稅放在進(jìn)項(xiàng)稅額借方嗎?
同學(xué)你好,是的,一般情況下,是這樣的。
老師,我的意思是留底的稅怎么寫分錄
同學(xué)你好,可以不寫分錄,也可以,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),負(fù)數(shù),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)。留抵增值稅,就在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目里了。