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我方3月份開了一張專票,4月初認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng),抵扣了3月的銷項(xiàng)。4月又紅沖了3月的那張專票(對(duì)方?jīng)]抵扣,取消了這筆業(yè)務(wù)),那個(gè)進(jìn)項(xiàng)就留底了,怎么寫分錄?留底的是算5月份還是4月份的賬務(wù)?謝謝老師

2023-05-12 23:39
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-12 23:43

同學(xué)你好,紅沖發(fā)票時(shí),借:應(yīng)收賬款,負(fù)數(shù),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),負(fù)數(shù)。算4月份留抵。

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快賬用戶1457 追問(wèn) 2023-05-12 23:46

留底的稅放在進(jìn)項(xiàng)稅額借方嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-12 23:47

同學(xué)你好,是的,一般情況下,是這樣的。

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快賬用戶1457 追問(wèn) 2023-05-12 23:47

老師,我的意思是留底的稅怎么寫分錄

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齊紅老師 解答 2023-05-12 23:49

同學(xué)你好,可以不寫分錄,也可以,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),負(fù)數(shù),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)。留抵增值稅,就在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目里了。

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同學(xué)你好,紅沖發(fā)票時(shí),借:應(yīng)收賬款,負(fù)數(shù),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),負(fù)數(shù)。算4月份留抵。
2023-05-12
同學(xué)你好,分錄,借:庫(kù)存商品等科目,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),貸:銀行存款等科目。
2023-07-18
您好 請(qǐng)問(wèn)3月份留抵的時(shí)候有沒(méi)有寫分錄
2021-06-13
你好;你勾選后 ;當(dāng)時(shí)有統(tǒng)計(jì)勾選確定就可以抵扣增值稅的 ; 你紅沖發(fā)票;‘ 那么你到時(shí)要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的; ’
2024-05-23
你好,4月份咱有沒(méi)有認(rèn)證呢?
2023-07-19
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