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一般納稅人從4月份有開一張進項票,沒有銷項,但是六月底有開銷項,而且抵扣了一張4月份的進項票,那我4月份的賬務(wù)是怎么處理,分錄要怎么寫

2023-07-18 22:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-18 22:34

同學你好,分錄,借:庫存商品等科目,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項,貸:銀行存款等科目。

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快賬用戶8877 追問 2023-07-18 22:41

那六月份賬務(wù)又怎么處理,畢竟抵扣了4月份那張發(fā)票

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齊紅老師 解答 2023-07-18 22:43

同學你好,6月時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項。這樣就行了。

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同學你好,分錄,借:庫存商品等科目,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項,貸:銀行存款等科目。
2023-07-18
你好,4月份咱有沒有認證呢?
2023-07-19
同學你好,紅沖發(fā)票時,借:應(yīng)收賬款,負數(shù),貸:主營業(yè)務(wù)收入,負數(shù),應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項,負數(shù)。算4月份留抵。
2023-05-12
4月紅沖重新開具,紅字發(fā)票做進項轉(zhuǎn)出處理
再勾選重新開具的發(fā)票
2025-04-24
你好,你查一下期初未交增值稅明細賬是否有借方4萬的金額呢
2021-03-09
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