同學你好,分錄,借:庫存商品等科目,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項,貸:銀行存款等科目。
老師,1月份銷項稅6萬,進項稅額3000,實計有留底4萬,但是1月份賬務(wù)沒有做待抵扣4萬的分錄 2月份繳納2萬增值稅和附加稅 怎么進行賬務(wù)處理
有一張4月份的發(fā)票已經(jīng)認證抵扣了,但是做成費用,以至于銷項進項沒平,請問怎么更改做賬分錄
我方3月份開了一張專票,4月初認證了進項,抵扣了3月的銷項。4月又紅沖了3月的那張專票(對方?jīng)]抵扣,取消了這筆業(yè)務(wù)),那個進項就留底了,怎么寫分錄?留底的是算5月份還是4月份的賬務(wù)?謝謝老師
一般納稅人從4月份有開一張進項票,沒有銷項,但是六月底有開銷項,而且抵扣了一張4月份的進項票,那我4月份的賬務(wù)是怎么處理,分錄要怎么寫
老師你好 問你個問題 我們公司4月份升級為一般納稅人 4月份有開一張進項票稅額5880.15 然后4月份沒有銷項 到六月份開了銷項出去稅額是2300.88 而且這張4月的進項票我在6月底做了抵扣 那我四月份的賬務(wù)是怎么處理呢 六月又是怎么處理呢
我想問個稅申報視頻課,是2025年最新的嗎
您好,老師,個體工商戶開具營業(yè)用房租賃費發(fā)票,一個季度開具30萬以內(nèi)是不是就不用交增值稅呀?謝謝
銷項稅額和進項稅額余額一直累計對嗎?需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,2024年有銷項發(fā)票未入賬,現(xiàn)在查報表發(fā)現(xiàn)增值稅正常申報了,就是利潤表的收入跟發(fā)票金額不一致,這種情況怎么辦
老師您好,我這之前有在建工程-房屋145萬多,去年5月房屋評估198萬,這個怎么做賬務(wù)處理呢
老師你好旅游公司的經(jīng)營范圍,可以包括健康評估和茶社嗎
老師你好,營業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營范圍需要寫許可項目嗎
你好,a公司屬于制造業(yè),屬于高新企業(yè),關(guān)于研發(fā)領(lǐng)料,共有5個研發(fā)項目領(lǐng)料,在開具研發(fā)領(lǐng)料單的時候,a公司為了節(jié)省用紙,5個研發(fā)項目的領(lǐng)料都匯總開在一張領(lǐng)料單上,沒有標注這5個研發(fā)項目分別領(lǐng)料多少,但是a公司的材料進銷存表上有顯示這5個研發(fā)項目分別領(lǐng)用多少材料的
老師,您好,財會部門有沒有出行過關(guān)于財務(wù)保密條例或者工作內(nèi)容等相關(guān)的資料文件政策呀
所有費用 的支出,現(xiàn)金流量 都是支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金嗎?老師
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那六月份賬務(wù)又怎么處理,畢竟抵扣了4月份那張發(fā)票
同學你好,6月時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項。這樣就行了。