您好,對的,您的理解是對的,沒錯
老師,請問我們小規(guī)模餐飲公司會計做的帳,主營業(yè)務(wù)收入沒有記應(yīng)交稅費(fèi),分錄如下,借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,等這一季度要交增值稅的情況下他直接借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅,貸:銀行存款,(他這個是不是按照開票系統(tǒng)開出的發(fā)票計算的增值稅嗎),那無票的收入不繳費(fèi),他這么做對嗎,
公司普通發(fā)票開給個人現(xiàn)在不收稅點(diǎn)了? 公司開給個人的普票,增值稅 也就是說無論開個人還是來公司,金額不變的情況下對方都要交增值稅是吧無票收入有限額嗎
什么情況下會有無票收入?是不是公司賣給個人,對方不需要開票所以,無票收入。但是稅是要交的。做賬怎么做。借:庫存現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅(不開票)要備注一下嗎?不懂有點(diǎn)暈-_-||
請問一下,拍賣公司,已收傭金開傭金發(fā)票為主營業(yè)務(wù)收入,但是有時需要幫客戶開成交款發(fā)票(有非稅收入證明)成交款不是我們的,需要轉(zhuǎn)給客戶的,那就需要代扣代繳增值稅,但是成交款不是我的收入,我不能坐主營業(yè)務(wù)收入的,所以代扣代繳這個發(fā)票我應(yīng)該怎么做啊,報稅應(yīng)該怎么填呢
老師你好,關(guān)于賣家電零售,收款一般也是個人賬戶收款,收款進(jìn)個人賬戶不進(jìn)公戶這樣可以嗎?很多時候客戶也不需要開票,那這種情況不是會導(dǎo)致庫存不準(zhǔn)確嗎?這種情況怎么處理?不開票的話沒有收入,庫存不準(zhǔn),需要做無票收入嗎?
老師,我們同一個設(shè)備當(dāng)時入賬分成了兩個固定資產(chǎn)入賬,現(xiàn)在合并的話分錄要怎么做
老師,,公司法人社保遷到別的公司了,這個法人在本公司可以不做工資了嗎?
給車保險,發(fā)票金額4200,備注欄車船稅420,銀行存款實(shí)付金額4620,做賬分錄怎么寫
你好,老師,出口退稅企業(yè),7月報關(guān)兩票,7月原材料票只到一部分,8月申報退稅申報一票,成本核算時只核算申報退稅這一票成本,是這樣嗎。
老師:公司報銷費(fèi)用,款已銀行支付,發(fā)票沒有,我應(yīng)該掛哪個會計科目好?
老師,請問增值稅發(fā)票抵扣勾選完,是這個月進(jìn)行統(tǒng)計確認(rèn),還是下個月報稅前進(jìn)行統(tǒng)計確認(rèn)?
老師,每個月的增值稅交多少啊,老師的企業(yè)按什么算的 增值稅稅負(fù)率嗎?
什么樣的借款合同需要計提印花稅
老師 問下 我們的供應(yīng)商出差去現(xiàn)場給機(jī)器人補(bǔ)漆的差旅費(fèi) 我們可以直接打給他嗎
請問個人借給公司的錢,沒有利息,簽了協(xié)議,這個要交印花稅嗎
財務(wù)軟件設(shè)置應(yīng)交稅金這個明細(xì)科目。能設(shè)置這樣的明細(xì)科目嗎?①應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅(開票)②應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額(不開票)還是說不設(shè)置開票和不開票的。只要在臺賬上分清就行?
那稅負(fù)率呢,是算總的(不管開票還是不開票)還是按照不開票的算?
嗯對就是這個意思你的,沒錯的
老師,你仔細(xì)看我第二個問題,是設(shè)置還是不設(shè)置?
這個是屬于不設(shè)置就可以,能分清楚就行
老師你的意思是財務(wù)軟件上不設(shè)置,臺賬設(shè)置清楚就行了。那稅負(fù)率呢?
嗯對,就是這個意思的,稅負(fù)率這個就看月底繳納了多少
老師你的意思是,不管開不開票,都算。那我看群里有人算兩種(一個含有,一個不含有),是為什么?
群里?什么群?你說他們雙重算嗎
嗯嗯,五湖四海的,不認(rèn)識人,只因?yàn)闀?,所以拉進(jìn)一個群,有人再說這個問題。我個人覺的是含的,她們又說不含。所以我問老師了。畢竟報稅是有不含稅收入的。所以算的,算稅負(fù)率的時候要加進(jìn)去的。
對的,您理解了這個就好
謝謝老師(*^o^*)
不客氣的,早點(diǎn)休息