您好,對的,您的理解是對的,沒錯
老師,請問我們小規(guī)模餐飲公司會計做的帳,主營業(yè)務收入沒有記應交稅費,分錄如下,借:銀行存款,貸:主營業(yè)務收入,等這一季度要交增值稅的情況下他直接借:應交稅費-增值稅,貸:銀行存款,(他這個是不是按照開票系統(tǒng)開出的發(fā)票計算的增值稅嗎),那無票的收入不繳費,他這么做對嗎,
公司普通發(fā)票開給個人現(xiàn)在不收稅點了? 公司開給個人的普票,增值稅 也就是說無論開個人還是來公司,金額不變的情況下對方都要交增值稅是吧無票收入有限額嗎
什么情況下會有無票收入?是不是公司賣給個人,對方不需要開票所以,無票收入。但是稅是要交的。做賬怎么做。借:庫存現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務收入 銷項稅(不開票)要備注一下嗎?不懂有點暈-_-||
請問一下,拍賣公司,已收傭金開傭金發(fā)票為主營業(yè)務收入,但是有時需要幫客戶開成交款發(fā)票(有非稅收入證明)成交款不是我們的,需要轉(zhuǎn)給客戶的,那就需要代扣代繳增值稅,但是成交款不是我的收入,我不能坐主營業(yè)務收入的,所以代扣代繳這個發(fā)票我應該怎么做啊,報稅應該怎么填呢
老師你好,關于賣家電零售,收款一般也是個人賬戶收款,收款進個人賬戶不進公戶這樣可以嗎?很多時候客戶也不需要開票,那這種情況不是會導致庫存不準確嗎?這種情況怎么處理?不開票的話沒有收入,庫存不準,需要做無票收入嗎?
老師,賣汽車的難道每個月只有車的進項發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進項嗎?費用發(fā)票可以嗎?
這個是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請問增值稅申報錯誤了,隔了好幾個月怎么辦?等稅務檢查到嗎?
報銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請問一個員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應付賬款為0,這個月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分攤保存審核單據(jù)自動生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個月開了,下個月,再開專票嗎?客戶急著這個月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會不會我們的稅會變高?
老師,請問公司跟其他不屬于公司的業(yè)務人員做業(yè)務,進銷其實是一樣的進100元消100元,有貨物的進出,請問這屬于走賬嗎?
進項票9%稅率的原木票通過委托加工1%普票的加工票,把這兩個進賬金額能轉(zhuǎn)換成13%的木皮進項票嗎
老師請問下,我們公司目前是私企剛成立沒多久,前期展館工程設計費以及設備款支付一部分了也已經(jīng)收到發(fā)票了,部分款項沒有全部付清,現(xiàn)在國企要跟我們合資成立一個新公司,國企占20% 我們占80%。 這些已支付的款項怎么轉(zhuǎn)移到合資公司作為投資款呢
財務軟件設置應交稅金這個明細科目。能設置這樣的明細科目嗎?①應交稅費-應交增值稅-銷項稅(開票)②應交稅費-應交增值稅-銷項稅額(不開票)還是說不設置開票和不開票的。只要在臺賬上分清就行?
那稅負率呢,是算總的(不管開票還是不開票)還是按照不開票的算?
嗯對就是這個意思你的,沒錯的
老師,你仔細看我第二個問題,是設置還是不設置?
這個是屬于不設置就可以,能分清楚就行
老師你的意思是財務軟件上不設置,臺賬設置清楚就行了。那稅負率呢?
嗯對,就是這個意思的,稅負率這個就看月底繳納了多少
老師你的意思是,不管開不開票,都算。那我看群里有人算兩種(一個含有,一個不含有),是為什么?
群里?什么群?你說他們雙重算嗎
嗯嗯,五湖四海的,不認識人,只因為會計,所以拉進一個群,有人再說這個問題。我個人覺的是含的,她們又說不含。所以我問老師了。畢竟報稅是有不含稅收入的。所以算的,算稅負率的時候要加進去的。
對的,您理解了這個就好
謝謝老師(*^o^*)
不客氣的,早點休息