應交稅費、應交增稅銷項。
施工企業(yè)一般納稅人,異地施工,1月在項目所在地預繳了2%的增值稅及附加附加,1月確認收入時,借應收賬款,貸工程結算,代應交增值稅-待轉銷項稅,3月給業(yè)主開發(fā)票時,這個增值稅處理為,借應交增值稅-待轉銷項稅額(是做在借方還是在貸方以同方向的負數顯示?),貸應交增值稅-銷項稅
支付的材料費,發(fā)票已經收到,還要不要走應付賬款這個科目? 借:工程施工-合同成本 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款 借:應付賬款 貸:銀行存款 這兩個分錄可不可以合并成 借:工程施工-合同成本 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:銀行存款
你好老師,我想咨詢下房地產預收增值稅的會計處理科目及流程 1,預繳階段借:應交稅費-預繳增值稅 貸:銀行存款等 2、 結轉時借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-預繳增值稅 我想問的時 在確認收入的時候借:應收賬款/預收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費這里是寫應交稅費-未交增值稅,還是應交稅費-銷項稅額呢,求老師解答
工程項目預交的增值稅當時沒有填附表預交,現(xiàn)在開的是銷售的發(fā)票,抵扣的時候能不能把預交的工程款對應的增值稅抵扣掉?
掛靠的項目,我們是施工方,我們項目在項目地預交的勞務費的稅款,我是這樣記的:借:應交稅金--預繳稅金 應交稅費--附加 及預交的企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 同時借:稅金及附加 貸:應交稅費--附加費 月末:借:應交稅費--未交增值稅 貸:應交稅費--預繳稅金 等開票給了總施工方 借:應交稅費--增值稅--進項稅額 主營業(yè)務成本 貸:應付賬款 月末:借:應交稅費--轉出未交增值稅 貸:應交稅費--未交增值稅 那最后在應交稅費中豈不是有余額
老師你好,請問公司的錢,有一部分老板直接轉到他的私戶里了,這樣有什么風險
我們公司想購買一項土地資產和其地上建筑物,但相關資產沒有辦理權利證書,我們購買之后應該跟轉讓方索取什么憑證,購買后怎么入賬,計入什么科目,未來怎么進行稅務抵扣
可以給一份關于技工學校餐廳自營的財務管理制度嗎
農業(yè)方面的,小規(guī)模公司,有自己的種植基地,屬于自產自銷,稅務方面是免稅的嗎
請問:稅務局代開的發(fā)票,不管對方公司有沒有認證或者有沒有入賬,是不是都可以作廢紅沖?
違約金收入繳納增值稅嗎?
老師請問24年的殘保金要交13萬,人員已超30人,請問如何籌劃能降低殘保金呢?
你好老師,我們是事業(yè)單位, 今年我單位新建了一座醫(yī)院,用的是國家的債券款,這個債券款每年會產生一部份利息,這個利息不用我們還,是當地財政統(tǒng)一還,但紀委檢查不合格,要求必須在我單位賬上體現(xiàn)出來,也就是走一下我單位的賬,但實際是通過財政還的,這個要怎么作賬呀
老師,你好,我是做跨境電商企業(yè),互聯(lián)網平臺要報送平臺內經營者收入信息公告,境外互聯(lián)網平臺也向中國境內報送收入嗎?如境外亞馬遜平臺,亞馬遜平臺銷售已向境外當地報稅,境外亞馬遜需要向境內稅務局報送收入嗎?
我有兩個問題,第一為什么預交的3.18增值稅為什么不用交城市維護建設,教育建設稅和附加稅呢,第二,而且這里的城市維護建設稅和附加稅為什么沒有減半征收呢?
平時異地施工,預交的稅金是放在哪里呢? 在【應交稅費-應交增值稅】下面建立【預交增值稅】?還是???
應交稅費預交增值稅