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工程還沒有施工,甲方給預付一部分錢,同時要求開出相應的發(fā)票。這時候產生的增值稅是應交稅費-應交增值稅(銷項稅額),還是預付稅款?

2023-05-12 19:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-05-12 19:03

應交稅費、應交增稅銷項。

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快賬用戶4928 追問 2023-05-12 19:05

平時異地施工,預交的稅金是放在哪里呢? 在【應交稅費-應交增值稅】下面建立【預交增值稅】?還是???

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齊紅老師 解答 2023-05-12 19:06

應交稅費預交增值稅

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應交稅費、應交增稅銷項。
2023-05-12
你好,做在借方就可以了
2020-03-29
同學你好,開票后確認收入是做銷項稅額,上面的分錄是對的;
2020-12-14
您好 工程項目預交的增值稅當時沒有填附表預交,現在開的是銷售的發(fā)票,抵扣的時候能把預交的工程款對應的增值稅抵扣掉
2022-10-14
您好 請問收到發(fā)票的同時支付的款項嗎
2021-07-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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