福利費(fèi)不行,餐費(fèi)或者餐飲服務(wù)都行。
老師您好,我剛到這家單位,是家餐飲公司,我今天看到他們開的發(fā)票都是免增值稅的,一個是餐飲服務(wù) -餐費(fèi),還有一個是開的餐飲服務(wù)-管理費(fèi) 這個發(fā)票開的有問題嗎
老師您好,餐費(fèi)的普通發(fā)票名稱欄開的是餐飲服務(wù)*餐飲服務(wù),這個票能用嗎?
老師,請問下給高鐵行車公寓做服務(wù),對方讓我們?nèi)~開票人力資源外包勞務(wù)服務(wù)費(fèi),6%稅負(fù)高關(guān)鍵是沒有這方面進(jìn)項,但是實際業(yè)務(wù)是餐飲費(fèi)加保潔服務(wù),這個服務(wù)就是他們鐵路工作人員來這邊休息,我們接待包括餐飲服務(wù),那如果她們不同意人力資源外包勞務(wù)服務(wù)費(fèi)差額征稅(就是除去人員工資社保后余額差額征稅),我們可以要求分類開票:餐飲服務(wù)費(fèi)和勞務(wù)服務(wù)費(fèi)分開開,這樣最起碼餐飲服務(wù)費(fèi)是有進(jìn)項可以抵扣的,老師我們這種業(yè)務(wù)應(yīng)該是可以差額征稅的吧,我們可以去爭取是嗎,老師請問下哪種方式更好些,我們本身也有別的單位食堂餐飲服務(wù)這塊兒業(yè)務(wù),就是是有餐飲食材進(jìn)項發(fā)票抵扣的,謝謝!
老師您好,餐費(fèi)的普通發(fā)票名稱欄開的是餐飲服務(wù)*餐飲服務(wù)6%,稅率那里是免稅,這個票能用嗎?
老師,您好,這個地方如果是餐飲服務(wù)也是可以的吧,因為我看有的福利費(fèi)的發(fā)票這地方開票內(nèi)容是餐飲服務(wù)*餐飲服務(wù)
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
你說的開倒置了是什么意思?稅收編碼和商品名字不能更換。謝謝老師喔,就是剛才他開票內(nèi)容是*柑橘類水果*水果,這種發(fā)票是不對的對的,不能稅前扣除
你好 是的,不可以的。
好的,老師,這個稅收分類名稱和這個開票商品名稱有什么區(qū)別嗎?發(fā)票是不是只要看這個開票商品名稱就可以了?
商品名稱是水果名稱,比如蘋果、橘子,稅收編碼是水果。
之前他不需要稅收編碼,只需要開蘋果、橘子就行。