你好,不填的,附表是填免抵稅額的
老師,出口退稅不得免抵和抵扣稅額要在增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出填列對(duì)嗎?
出口退稅企業(yè)申報(bào)增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(五)中免抵稅額、留抵退稅本期扣除額都是自動(dòng)填寫的,免抵稅額怎么計(jì)提附加稅呢
請(qǐng)問一下老師,一般納稅人今天做增值稅申報(bào)時(shí)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還填在附列資料一第五行第五列時(shí),不含稅銷售額自動(dòng)帶到附表三第3行第1列,導(dǎo)致附表一的銷售稅額無法填寫,申報(bào)時(shí)說銷售額與銷售稅額不匹配導(dǎo)致無法申報(bào)
老師,我這個(gè)出口退稅額7197.21,要填在增值稅申報(bào)附表五的第三列嗎?
老師小規(guī)模季末不需要將應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅吧,就只計(jì)提附加稅就可以嗎
你好,老師,請(qǐng)問公司制作牌匾,從個(gè)人購買原料,都沒有發(fā)票,這種怎么做賬,金額大概在1000_2000左右
有美元賬戶要如何做賬呢?
企業(yè)所得季度申報(bào)季初人數(shù)跟季末人數(shù)各指1號(hào)跟30號(hào)或者31號(hào)嗎
你好老師我想問一下小規(guī)模一個(gè)季度開票超過30萬,需要計(jì)提增值稅嗎。是結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面嗎
老師,在電子稅務(wù)局里在哪里打印銀行要的完稅證明?
政府資料2024年企業(yè)投入是填寫那個(gè)數(shù)據(jù)
手機(jī)售后維修,買進(jìn)配件如電池蓋板揚(yáng)聲器這些到底是進(jìn)庫存商品還是原材料或者其他什么科目,額外收一個(gè)服務(wù)費(fèi),這個(gè)服務(wù)費(fèi)可以用購進(jìn)的配件抵扣嗎
教師節(jié)給公司內(nèi)部講師購買的禮品能入培訓(xùn)費(fèi)嗎
如果是企業(yè)法人收不到電子稅務(wù)局驗(yàn)證碼是怎么回事嘞?
哦就是這里有數(shù)字的話,就要填了是嗎?
你好,是的哈,那個(gè)附表五是交附加稅的