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財(cái)務(wù)初始余額 應(yīng)付賬款期末在借方怎么填

2023-05-12 10:39
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-12 10:40

應(yīng)付賬款期初余額的登記原則是“期末余額是借方,期初余額就是貸方

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快賬用戶7563 追問 2023-05-12 10:42

對不上數(shù)據(jù)

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快賬用戶7563 追問 2023-05-12 10:43

期初填哪里

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齊紅老師 解答 2023-05-12 10:49

同學(xué)你好 填寫在對應(yīng)的欄次

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應(yīng)付賬款期初余額的登記原則是“期末余額是借方,期初余額就是貸方
2023-05-12
同學(xué)你好,實(shí)務(wù)中期末財(cái)務(wù)報(bào)表現(xiàn)在都不怎么不重分類了,所以財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)付賬款期初數(shù)=-47283.84,期末數(shù)=-46383.84 應(yīng)收賬款的期末數(shù)=40057.47,這樣填列就行。 如果進(jìn)行重分類,那應(yīng)該將應(yīng)付賬款的借方余額重分類到預(yù)付賬款科目,即預(yù)付賬款期初數(shù)=47283.84,期末數(shù)=46383.84,應(yīng)收賬款期末本身就是正數(shù),不用再重分類
2022-04-18
那就是余額減去發(fā)生額
2021-02-18
同學(xué),你好,如果只能填借方的話,那你就填在借方填負(fù)數(shù)就好了
2022-08-12
你好!這是報(bào)表重分類沒有問題
2024-06-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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