 
                            按會計制度的要求重分類就是了

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    我想問一下,我們在填寫資產(chǎn)負債表的時候,應(yīng)填寫應(yīng)收賬款,和應(yīng)付賬款,所以在做會計憑證的分錄也最好填寫應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,不用預(yù)收賬款和預(yù)付賬款,對么
老師,請問我在應(yīng)收賬款科目和預(yù)收賬款科目都掛了賬,想合并為一個科目可以嗎?
老師 我去年12月的報表里因為報表設(shè)置應(yīng)收和預(yù)收合并再應(yīng)收賬款,預(yù)付和應(yīng)付合并再應(yīng)付賬款,今年我把他們拆分,導致報表去年期初末和今年期初不一致,請問這樣有影響嗎
老師 我去年12月的報表里因為報表設(shè)置應(yīng)收和預(yù)收合并再應(yīng)收賬款,預(yù)付和應(yīng)付合并再應(yīng)付賬款,今年我把他們拆分,導致報表去年期初末和今年期初不一致,請問這樣有影響嗎
老師,我想問一下報稅的時候可以把應(yīng)收賬款和預(yù)付賬款合并報在應(yīng)收里嗎
 
                因為支付的是一年的長期使用費,所以使用預(yù)付賬款是嗎?
我們公司請了吊機第一次公戶付款1100給個人,現(xiàn)在現(xiàn)金付了1900元,他開票3000元,給我們,沒有收據(jù),公戶支付的時候是付給個人但是他開票的是吊裝公司,付款人名字和發(fā)票銷售方名字不一致,這個發(fā)票也可以直接使用嗎,沒有委托收款單
老師,公司車間員工手指受傷醫(yī)療費幾百塊,這個怎么處理呢
老師,請問下, 就是我們農(nóng)行扣除供應(yīng)商手續(xù)費5-9元在把剩余貨款付給供應(yīng)商,然后現(xiàn)在他們說按實際到賬的開票給我們還是按含手續(xù)費金額的開票呢 回復(fù)過我的問題的老師忽略,謝謝
請問我為什么開不了折扣金額老師
我們公司請了吊機第一次公戶付款1100給個人,現(xiàn)在現(xiàn)金付了1900元,他開票3000元,給我們,沒有收據(jù),公戶支付的時候是付給個人但是他開票的是吊裝公司,付款人名字和發(fā)票銷售方名字不一致,這個發(fā)票也可以直接使用嗎
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會計臺賬有哪些怎么做
同一天收到9筆不同單位的應(yīng)收賬款,可以匯總做一筆憑證嗎?還是需要做9個憑證 借 銀行存款 總額 貸應(yīng)收賬款 不同單位 金額 2
一月份實操是小規(guī)模納稅人嗎?
應(yīng)收和預(yù)收可以互相調(diào)整是吧,但是應(yīng)收和預(yù)付不能合并吧
是的,就是那個意思的哈,除非是同一家往來單位可以合并