 
                            供應(yīng)商應(yīng)按含手續(xù)費(fèi)的全額(即你們應(yīng)付的總貨款)開票,而非實(shí)際到賬金額。

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    請問老師,一個(gè)這個(gè)情況,我們公司用基本戶預(yù)付貨款給供應(yīng)商,過了幾天又退貨了一部分,然后供應(yīng)商把退的貨款又退回到公司的一般戶,然后給我們開票開實(shí)際貨款金額,這樣操作合理嗎,還是開票的要跟每次付款額一致呢
老師,請教一下?,F(xiàn)在臨近年底,廠商付款的金額有扣除手續(xù)費(fèi),比我們實(shí)際開發(fā)票的金額要小,我們是否可以年后在開票的時(shí)候讓其下次發(fā)票少開,付款按正常金額支付即可。還是說跨年了必須要做沖紅處理?謝謝!
老師:公司的供應(yīng)商通過供應(yīng)鏈給我公司付款,但是每次銀行都要扣取手續(xù)費(fèi)。比如供應(yīng)商付款20萬,銀行會給我們開具一張6000元的企業(yè)貸款發(fā)票,我們實(shí)際收到194000元。我想問下銀行的這個(gè)發(fā)票專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
老師,請問一下,有這樣一個(gè)問題,我們收客戶的貨款,是從某平臺付的,中間就有貼現(xiàn)費(fèi),比如收100萬元的貨款,有平臺貼現(xiàn)費(fèi)10萬,我們實(shí)際收款只收了90萬,然后這10萬的貼現(xiàn)費(fèi)由客戶承擔(dān)5萬,由我們的供應(yīng)商(我們的供應(yīng)商是可以找的)承擔(dān)5萬,10萬的貼現(xiàn)費(fèi)平臺給我們開了發(fā)票,我們做到財(cái)務(wù)費(fèi)用了,然后貸方是“其他應(yīng)付款”,到時(shí)候客戶承擔(dān)的5萬我們要給開發(fā)票,但是供應(yīng)商承擔(dān)的5萬我們不會開發(fā)票,只是從應(yīng)支付的貨款中扣除,那供應(yīng)商的這5萬我們應(yīng)該怎樣做平呢?
老師,我想問一下,就比如說客戶現(xiàn)在要付下單款,然后掃的是公司公戶的碼,但實(shí)際進(jìn)賬金額他是扣過手續(xù)費(fèi)的。然后客戶現(xiàn)在又要開票,那你開票只能給人家開,人家實(shí)際付的金額一般這種,比如:貨款3萬,到賬2.9萬,有1千的手續(xù)費(fèi),憑證怎么處理?
 
                老師好。我公司賣了一臺二手車,原來的進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在賣5五萬元,我看普通發(fā)票顯示買方是個(gè)人,賣方是我公司,最下面是二手車市場名字,請問這個(gè)稅是我公司交嗎,交多少,為何我公司查不到交的稅
關(guān)于收益所有人信息備案是所有公司都要做嗎?
維護(hù)客戶業(yè)務(wù)費(fèi)用找了張餐費(fèi)的發(fā)票可以入賬業(yè)務(wù)費(fèi)嗎還是必須做招待費(fèi)
老師好,請問我公司賣了一個(gè)二手車,收到的是普票車管所開的,5萬元,說是交稅了,我在電子稅務(wù)局里,完稅證明查不到??!是教的增值稅嗎?還是在哪里查,這發(fā)票不顯示稅啊
老師,我們是一般納稅人,請問刀削面,包子,水面,這些是開什么項(xiàng)目名稱,稅率是多少了?
現(xiàn)金流量表處置固定資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額和現(xiàn)金流量表附注中的處置固定資產(chǎn)的損失的數(shù),是不是一個(gè)是正的10,一個(gè)是-10?正負(fù)號相反數(shù)都是賣虧了的那個(gè)錢數(shù)?
老師,我們是一般納稅人,有個(gè)客戶兩年前打到公司賬戶上一筆購貨款6000元,記在應(yīng)收賬款的貸方。對方?jīng)]有要發(fā)票,現(xiàn)在也沒有業(yè)務(wù)往來了,請問老師我是把這6000元做無票收入還是給對方開張普票好?哪個(gè)做法風(fēng)險(xiǎn)小一些。開普票的話也不發(fā)給對方。因?yàn)闆]有業(yè)務(wù)往來了
老師:我最近在做稽核資料。有這個(gè)一個(gè)事情:收到采購商一張發(fā)票不含稅15381.42元,稅額1999.58元,合計(jì)17381元。但是這個(gè)發(fā)票開具時(shí)間是24年12月份,我們公司抵扣時(shí)間是25年3月份。這筆業(yè)務(wù)沒有簽合同,也沒有付款。如果這筆材料不入賬,那么這個(gè)抵扣的稅額,應(yīng)該怎么處理?
老師像這種需要一筆一筆補(bǔ)做記賬憑證嗎?
老板開了張3000多元的蘋果無線藍(lán)牙耳機(jī)發(fā)票,可以入賬嗎?


老師我不太明白,我們扣除的手續(xù)費(fèi)之后付給他們貨款,他們應(yīng)該按未扣除手續(xù)費(fèi)的開票給我們是吧?也就是說他們應(yīng)該開票給我含手續(xù)費(fèi)的是吧?
是的,你們給他們開手續(xù)費(fèi)發(fā)票
我有點(diǎn)蒙了,意思是他們開票含手續(xù)費(fèi),我們要開手續(xù)費(fèi)給他們,也就是付給他們扣除手續(xù)費(fèi)的實(shí)付金額對嗎
同學(xué)你好 對的 是這樣的哦