你好,你的預(yù)付賬款貸方應(yīng)該有余額的 把它重分類到了應(yīng)付賬款
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付賬款=應(yīng)付賬款的余額加上預(yù)付賬款的貸方余額,我的預(yù)付賬款余額是貸方,為什么在資產(chǎn)負(fù)債表帶出來的報(bào)表預(yù)付賬款還有期末數(shù)?
資產(chǎn)負(fù)債表是平到,但是用友的應(yīng)付和應(yīng)收余額與明細(xì)表的余額對不上,是什么原因
應(yīng)付賬款明細(xì)表和科目余額表,資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)付款余額都不一致,預(yù)付科目里面也沒有余額,會是什么原因?qū)е碌模?/p>
請問下科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表上的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款兩個(gè)表上的數(shù)據(jù)余額對不上是什么原因?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表報(bào)表上應(yīng)付賬款余額比明細(xì)分類賬的余額大是什么原因?
老師:一般納稅人,之前未做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄,繳納時(shí)直接做成應(yīng)交增值稅已交稅金,怎么調(diào)整為正確分錄?
酒店,小規(guī)模,銷項(xiàng)開具了住宿費(fèi),會議費(fèi),餐費(fèi),請問,需要交印花稅嗎
建筑服務(wù)業(yè),我公司掛靠別人公司,我公司打款到被掛靠公司用于購買設(shè)備,那么我公司和被掛靠公司分別怎么賬務(wù)處理
c舉個(gè)例子說明一下,不太理解
老師 請教下 2024.10有工資5萬沒有入賬 2025怎樣做
老師,第三季度申報(bào)表有哪些變動
資產(chǎn)負(fù)債表不平,差額剛好是欠員工的報(bào)銷款,員工幫公司購買的東西我記入了管理費(fèi)用,辦公費(fèi),貸方是其他應(yīng)付款,我是哪一步做錯(cuò)了呢
老師,這個(gè)調(diào)匯怎么算金額?月初是美元94559.3*7.1072=672025.5,月末調(diào)匯是94559.3*—(7.1072—7.1055)=160.75嗎?是以人民幣為準(zhǔn)還是美元?
自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品,一般納稅人是不是可以無限量的開免普票?
老師,我以前的記賬公司 財(cái)務(wù)總監(jiān)他給我一個(gè)酒店的賬讓我練習(xí),然后告訴我他家做賬的模式,我多練習(xí)下記賬公司的賬,對我未來找工作是不是也有幫助呀,他說我實(shí)操經(jīng)驗(yàn)太少。因?yàn)樗麕У膽舳际菢I(yè)務(wù)比較多,稍微復(fù)雜一點(diǎn)的,麻煩老師好好回復(fù)