借:管理費用 280 貸:銀行存款 280 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅額) 280 借:管理費用 — 280
小規(guī)模怎么做繳納稅控盤維護費的分錄280元
每年交的稅盤維護費280怎么做會計分錄
金稅盤、技術維護費抵扣稅金,繳納時分錄怎么做,月末結轉怎么做
老師,技術維護費280,抵減增值稅分錄,借:應交稅費-應交增值稅(減免稅費)280元借:管理費用—辦公費-280,那月末怎么結轉應交稅費-應交增值稅(減免稅費),月末結轉的分錄怎么做?
老師開票盤每年繳納的280的維護費,分錄怎么做,月末結轉怎么轉
老師,旅游行業(yè),每月會付好多筆付給個人的墊付款,可不可以不掛個人,明細直接寫成墊付團款費用,等票來了一起沖這月墊付的團款費用 現(xiàn)在這個公司就是先付款后續(xù)票來了在每個人的報銷后面兌發(fā)票,就好麻煩,發(fā)票金額也不是正好的,多出來的票做現(xiàn)金,您說我哪個方法可以嗎
你好老師我們公司給業(yè)主弄天然氣管道,給業(yè)主開票開什么服務呢類別是什么?
申報5月份增值稅,老板說有一張新買的汽車的發(fā)票,如果發(fā)票開的6月份的,能放在5月份申報中抵扣銷項稅嗎?
項目上澆了塊水泥地開什么稅收編碼發(fā)票
老師您好,請問單位租賃個人房屋給員工休息需要辦理什么手續(xù),才能作為費用入賬呢?
老師您好,公司賬戶收到保險公司支付的員工賠償款,之后轉給了員工,又有發(fā)票報銷的,如果入了發(fā)票賬就不平了,請問這個業(yè)務怎么做賬?
老師好!榨菜應符什么稅收編碼
審計要近三年每年每個科目三筆重要記賬憑證和附件照片,23年利潤表是有業(yè)務招待費,有研發(fā)費用,我可以只把一級科目管理費用出現(xiàn)的記賬憑證拍給審計,不把二級業(yè)務招待費,研發(fā)支出拍給審計老師嗎,
老師您好!小規(guī)模納稅人物業(yè)公司,小會計準則,有一筆物業(yè)管理費應收3996.7元,業(yè)主交2996.7元,還有1000元是拿應退的裝修押金單抵扣了,應該怎么寫記帳憑證?
老師你好,我想問下,那個我們公司員工上月已經離職了,工資也已經發(fā)放完畢,但是社保這個月停不了,公司繳納的,這個應該怎么做,分錄怎么寫
月末結轉銷項進項時280怎么結轉,貸方顯示出來這個科目
您好,同學,和銷項,進項無關的,應交稅費——應交增值稅(減免稅額),是這個科目
那月末結轉差額是增值稅,不管280那稅額就不對了
那要怎么弄
您好,同學,請稍等下
當時結轉的分錄怎么做的?
和老師寫的一樣
你結轉增值稅的分錄怎么做的? 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費未交增值稅 是不是這一個。 如果是的話, 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費應交增值稅減免稅款 做這個。
恩恩好的
不客氣,請對我的回答做出評價,謝謝