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老師開票盤每年繳納的280的維護費,分錄怎么做,月末結轉怎么轉

2023-05-11 19:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-05-11 19:05

 借:管理費用 280   貸:銀行存款 280   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅額) 280   借:管理費用 — 280

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快賬用戶7935 追問 2023-05-11 19:07

月末結轉銷項進項時280怎么結轉,貸方顯示出來這個科目

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齊紅老師 解答 2023-05-11 19:08

您好,同學,和銷項,進項無關的,應交稅費——應交增值稅(減免稅額),是這個科目

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快賬用戶7935 追問 2023-05-11 19:10

那月末結轉差額是增值稅,不管280那稅額就不對了

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快賬用戶7935 追問 2023-05-11 19:12

那要怎么弄

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齊紅老師 解答 2023-05-11 19:25

您好,同學,請稍等下

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齊紅老師 解答 2023-05-11 19:37

當時結轉的分錄怎么做的?

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快賬用戶7935 追問 2023-05-11 19:38

和老師寫的一樣

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齊紅老師 解答 2023-05-11 19:44

你結轉增值稅的分錄怎么做的? 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費未交增值稅 是不是這一個。 如果是的話, 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費應交增值稅減免稅款 做這個。

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快賬用戶7935 追問 2023-05-11 19:48

恩恩好的

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齊紅老師 解答 2023-05-11 19:49

不客氣,請對我的回答做出評價,謝謝

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 借:管理費用 280   貸:銀行存款 280   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅額) 280   借:管理費用 — 280
2023-05-11
月末結轉怎么轉 這個是指結轉損益 嗎?
2023-05-11
借管理費用,辦公費貸銀行存款 需要全額抵扣,借應交稅費應交增值稅減免稅款借管理費用負數, 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費應交增值稅減免稅款。
2021-09-09
可以抵扣的借管理費用貸銀行存款。
2021-06-02
你好,如果是一般納稅人 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費—應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2021-02-01
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