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金稅盤、技術(shù)維護費抵扣稅金,繳納時分錄怎么做,月末結(jié)轉(zhuǎn)怎么做

2021-09-09 16:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-09-09 16:20

借管理費用,辦公費貸銀行存款 需要全額抵扣,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費用負數(shù), 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款。

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快賬用戶8343 追問 2021-09-09 16:23

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款。,這個是什么意思

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齊紅老師 解答 2021-09-09 16:25

你好,結(jié)轉(zhuǎn)減免增值稅的意思。

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借管理費用,辦公費貸銀行存款 需要全額抵扣,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費用負數(shù), 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款。
2021-09-09
你好!借:管理費用-辦公費 貸:現(xiàn)金等 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸:管理費用-辦公費
2021-01-04
你好,如果是一般納稅人,抵扣的分錄是 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅額),貸:管理費用
2021-07-07
借管理費用貸銀行存款 需要抵扣的時候,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費用負數(shù)。
2020-12-03
借管理費用,貸銀行存款。
2021-07-07
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