您好,這個(gè)要問(wèn)對(duì)方,正常是需要二級(jí)科目了
老師,我現(xiàn)在這家公司,目前有一名兼職會(huì)計(jì),他是2019年3月根據(jù)前會(huì)計(jì)的科目余額表重新建賬,但是損益科目有三個(gè)是有期初余額的。第一個(gè)是,管理費(fèi)用(借方期初余額)280元,應(yīng)該是軟件服務(wù)費(fèi)那個(gè)280;第二個(gè)是營(yíng)業(yè)外支出0.02(借方期初余額);第三個(gè)是所得稅費(fèi)用(借方期初余額776.58。)像這種情況,是需要調(diào)賬嗎?因?yàn)槲野l(fā)現(xiàn)這個(gè)會(huì)計(jì)的2019年12月的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系不對(duì)。這三個(gè)金額的總計(jì),就是差額。
老師,我現(xiàn)在這家公司,目前有一名兼職會(huì)計(jì),他是2019年3月根據(jù)前會(huì)計(jì)的科目余額表重新建的賬,但是損益科目有三個(gè)是有期初余額的。第一個(gè)是,管理費(fèi)用(借方期初余額)280元,應(yīng)該是軟件服務(wù)費(fèi)那個(gè)280;第二個(gè)是營(yíng)業(yè)外支出0.02(借方期初余額);第三個(gè)是所得稅費(fèi)用(借方期初余額776.58。)因?yàn)槲野l(fā)現(xiàn)這個(gè)會(huì)計(jì)的2019年12月的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系不對(duì)。這三個(gè)金額的總計(jì),就是差額。因?yàn)楝F(xiàn)在公司需要審計(jì),以及辦理相關(guān)資質(zhì)證書(shū),都需要提供2019年的報(bào)表。像這種情況,需要在今年調(diào)賬嗎?
老師,我把一些餐飲費(fèi)用都算成員工福利費(fèi),然后支出是欠我法人的錢(qián),然后一月份轉(zhuǎn)了幾萬(wàn)塊錢(qián)給法人賬戶(hù),這個(gè)轉(zhuǎn)給法人賬戶(hù)的錢(qián)要怎么寫(xiě)呀?房租補(bǔ)貼所需資料 1.營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件 2.法定代表人身份證明復(fù)印件(蓋公章)。 3.企業(yè)上一年度(2022年)會(huì)計(jì)報(bào)表的年度審計(jì)報(bào)告復(fù)印件 4.稅務(wù)部門(mén)提供的企業(yè)近三年度納稅證明(蓋公章)。 5.房屋租賃合同復(fù)印件。 6.房租繳納費(fèi)用記賬憑證、發(fā)票的發(fā)票聯(lián)、銀行轉(zhuǎn)賬回單老師,我們公司在申請(qǐng)租金補(bǔ)貼,請(qǐng)問(wèn)第三條和第四條的審計(jì)報(bào)告和完稅證明需要怎么操作?
公司2022年被認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè),22年賬上沒(méi)有研發(fā)費(fèi)用,但是稅務(wù)申報(bào)表—利潤(rùn)表里研究費(fèi)用有數(shù)額,不知是什么數(shù)額。22年企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表,a107012,第二行自主研發(fā) 合作研發(fā) 集中研發(fā)有數(shù)額,等于第三行人員人工費(fèi)用。。但我把2022年研發(fā)人員工資加起來(lái),不等于這個(gè)數(shù),比這個(gè)數(shù)小。。。。我想問(wèn),今年我們要進(jìn)行高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審了,找第三方機(jī)構(gòu)出審計(jì)報(bào)告什么的,會(huì)要求我們公司提供人員人工費(fèi)用明細(xì)嗎,1-12月憑證沒(méi)有把研發(fā)人員工資計(jì)入研發(fā)費(fèi)用科目,都是直接計(jì)入管理費(fèi)用科目了,這企業(yè)所得稅上能加計(jì)扣除嗎
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)下我們3月有遷入賬套A到B軟件中,當(dāng)時(shí)A財(cái)稅軟件也是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,強(qiáng)行增加的一個(gè)研發(fā)成本科目,只有一級(jí),設(shè)置后可以在利潤(rùn)表中顯示單獨(dú)的一行“研發(fā)成本”,但遷入到B財(cái)稅軟件中時(shí),這個(gè)科目帶不過(guò)去,因?yàn)椴皇潜旧碛械目颇?,所以只能設(shè)置在已有科目下的二級(jí)科目,我們當(dāng)時(shí)設(shè)置在管理費(fèi)用-研發(fā)成本下,但這樣報(bào)表上只顯示在管理費(fèi)用下面,請(qǐng)問(wèn)下在申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),是否需要把管理費(fèi)用下面的研發(fā)成本單獨(dú)拎出來(lái)放在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本下面呢?
老師,憑證裝訂好后,封面要敲騎縫章嗎?
我們客戶(hù)直接把錢(qián)付給我們供應(yīng)商購(gòu)買(mǎi)原材料,原材料是送到我們公司生產(chǎn)產(chǎn)品,我們收到材料時(shí)不用入庫(kù),生產(chǎn)時(shí)材料也不用出庫(kù)吧?
實(shí)習(xí)協(xié)議發(fā)生的勞務(wù)報(bào)酬怎么扣稅呀,能扣除5000的基數(shù)嘛
匯總上傳,也反寫(xiě)了,怎么開(kāi)票截止日期還是6月16呢
老師,我們股東用專(zhuān)利入股,不轉(zhuǎn)讓不交個(gè)稅,注銷(xiāo)的時(shí)候,未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)需要交個(gè)稅嗎?
5月有應(yīng)交增值稅沒(méi)有交,這個(gè)月有多出來(lái)的進(jìn)項(xiàng),做了增值稅留底抵欠,怎么做賬呢
怎么查詢(xún)一個(gè)公司屬于哪個(gè)社保局,醫(yī)保局,和稅局
老師,用勞務(wù)派遣,是誰(shuí)給員工發(fā)工資,是勞務(wù)派遣公司,還是我們發(fā),是什么流程,發(fā)票怎么開(kāi),是開(kāi)工資加手續(xù)費(fèi)錢(qián)嗎
新公司稅務(wù)注冊(cè)完怎么登錄電子稅務(wù)局?
老師只要用了以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目就必須更正上年的匯算清繳報(bào)表嗎
說(shuō)是要把報(bào)表上有數(shù)的科目,一年提供三筆金額偏大的,業(yè)務(wù)招待費(fèi)沒(méi)有納稅調(diào)增,不敢拍業(yè)務(wù)招待費(fèi)的
您好,為什么不調(diào)呢?這個(gè)應(yīng)該要調(diào)的
之前不是我經(jīng)手的,現(xiàn)在我也不知道該怎么辦
你好這樣子的話建議你按照實(shí)際的來(lái)提供。該調(diào)的就調(diào)