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老師你好,我想問下,那個(gè)我們公司員工上月已經(jīng)離職了,工資也已經(jīng)發(fā)放完畢,但是社保這個(gè)月停不了,公司繳納的,這個(gè)應(yīng)該怎么做,分錄怎么寫

2025-06-05 09:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-05 09:05

沒法收回的個(gè)人部分直接計(jì)入營業(yè)外支出

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快賬用戶5345 追問 2025-06-05 09:26

公司部分呢,就正常做嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-05 09:26

是的,公司部分正常做

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快賬用戶5345 追問 2025-06-05 09:27

借:營業(yè)外支出,貸:其他應(yīng)收賬款,對不

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齊紅老師 解答 2025-06-05 09:27

是的,就是那樣做的哈

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快賬用戶5345 追問 2025-06-05 09:28

后續(xù)就不管了,是嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-05 09:28

是的,后續(xù)就不管了哈

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借應(yīng)付職工薪酬、工資,貸其他應(yīng)付款,個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保, 應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅 借其他應(yīng)付款,個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保, 應(yīng)交稅費(fèi),個(gè)稅 貸銀行存款
2022-10-25
你好,借管理費(fèi)用工資貸應(yīng)付職工薪酬工資, 借應(yīng)付職工薪酬工資300 貸其他應(yīng)收款,個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保100。 銀行200
2022-04-06
你好; 借管理費(fèi)用-社保300貸應(yīng)付職工薪酬-社保? ?300? ?; 借? ? ?應(yīng)付職工薪酬-社保? ?300? ;其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 100 貸銀行存款 400? ; 借應(yīng)付職工薪酬-工資 350 貸? ?其他應(yīng)收款-個(gè)人社保100 ; 銀行存款 250? ??
2022-04-06
您好!收到轉(zhuǎn)賬分錄 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-社保 繳納社保分錄 借:其他應(yīng)付款-社保 貸:銀行存款
2021-05-24
要借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬。金額和社保的金額相同,其余工資就不必發(fā)了
2025-02-17
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職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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